你好,合同是和兩個公司簽的嗎?
老師您好,請問一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開票到B,由B付款到供應(yīng)商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費的方式嗎?
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結(jié)清,但領(lǐng)導(dǎo)要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財務(wù)轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財務(wù)手續(xù)?
老師您好,如果客戶對應(yīng)一家公司查驗自費交了一筆款,但是開發(fā)票卻要把這筆款拆分成兩部分,對應(yīng)兩家公司抬頭開發(fā)票合理么?應(yīng)該不合理吧,這樣不符合實際的業(yè)務(wù)內(nèi)容吧
老師,請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了,但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
東老師,有兩個公司都在同一個辦公室,只是其中一個公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對于另外一家公司合理稅前扣除房租費用是要這兩個公司再簽訂一個租房合同嗎?還是只需自己做個房租分割單嗎? 關(guān)鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔(dān),現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個發(fā)票,重新開給兩個公司的,那么新公司不入這筆租房費用,內(nèi)賬做進(jìn)去可以嗎
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
不是合同制的,是那種沒有合同的散的客戶
出委托書 委托付款證明
委托書,委托付款證明就可以分開兩個公司抬頭開發(fā)票? 那如果沒有簽訂合同的散客自費交錢,打印計費單的公司是一個,而客戶要求開發(fā)票的抬頭是另外一個公司名稱,這樣需要證明之類的么?
是的 是的 需要委托書的
上面這種情況也要委托付款證明嗎?
是的都需要的 要么就收現(xiàn)金
嗯嗯好,如果沒有委托付款證明,就擔(dān)心以后繳費的那個公司還回來要求開發(fā)票嗎?
那你這個三流不一致
三流不一致,?,不明白什么意思老師
銷售方開給購買方 購買方付款給銷售方 需要是對應(yīng)的
就是付款的購買方和發(fā)票的購買方不一樣咯,會有什么影響嗎
容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票。