你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次? 填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
我想問(wèn)下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候有退稅 不辦理退稅的話(huà) 需要調(diào)整哪個(gè)表??? 退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個(gè)表?
我問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話(huà),不想退稅一般調(diào)哪里?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問(wèn)下有辦法解決嗎
老師我想咨詢(xún)一下。所得稅匯算清繳的時(shí)候,有退稅。 這個(gè)稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類(lèi)?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話(huà)就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶(hù)退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn),a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn),怎么交稅
老師,什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次? 賬載金額填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率
沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值 是在哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
您好 是這個(gè)-6763.08么?
你好,是的,是這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
絕對(duì)值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說(shuō)一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細(xì)表的數(shù)據(jù)也跟著變動(dòng)了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個(gè)減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%?
老師 能有個(gè)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是主表的應(yīng)納稅所得額 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)