你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
我想問下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個表?。?退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報匯算清繳時有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個表?
我問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里啊!
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時候,有退稅。 這個稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
老師個體戶是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報這個月
老板是做純電商銷售凍品,沒有采購,也沒有庫存,發(fā)貨也是別人,相當于只做銷售這個環(huán)節(jié),請問這種情況怎么做賬確認收入?有哪些成本存在?
老師您好!請問個體工商戶7月報稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報不了財報
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會計只做了個流水賬,老板現(xiàn)在找了個財務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計都在年底一張憑證做出來了,明細做了一個表格。這樣做可以嗎
我們新成立的軟件公司有研發(fā)人員的工資,在新的利潤表下是填在管理費用還是研發(fā)費用里面
老師,公司注銷了,財務(wù)負責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報第二季度的財務(wù)報表,利潤表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報了后還需要點哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報表和財務(wù)報表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因為改了金蝶數(shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當時改的哪個數(shù)據(jù)了。
您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率
沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值 是在哪個表哪個數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應(yīng)納稅所得額這個數(shù)據(jù)的絕對值
您好 是這個-6763.08么?
你好,是的,是這個數(shù)據(jù)的絕對值
絕對值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細表的數(shù)據(jù)也跟著變動了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個數(shù)據(jù)
這個咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%?
老師 能有個準確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是主表的應(yīng)納稅所得額 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)