你好,不用的,還是以前的做賬法,這個只是繳費給稅務(wù)局了
請問下老師,現(xiàn)在社保醫(yī)療方面的基數(shù)有變化了,但是由于單位社保欠費,沒有幫員工按時繳納,那算工資時候和申報個稅社保部分我是按現(xiàn)在的社保費來扣員工社保?還是怎么做好呢
社保和醫(yī)保由國家稅務(wù)代收了,那關(guān)于個人和公司繳納的社保和醫(yī)保怎樣做賬?是不是全都走應(yīng)交稅費科目了呢?個人部分是不是發(fā)放工資的時候走應(yīng)交稅費-社???
社保如果當(dāng)月發(fā)生正常繳費和調(diào)整繳費,當(dāng)月的賬務(wù)怎樣處理?并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做,借:管理費用——社保/醫(yī)保 其他應(yīng)收——代繳(下月員工發(fā)放工資時扣除)貸:銀行存款 ? 那調(diào)整繳納部分應(yīng)該怎么處理?尤其是個人部分
老師,6月份公司交社保的時候,我做的分錄是借管理費用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,交社保的時候借應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(個人)4790.44,單位部分保險11669.56,個稅159,實發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄,發(fā)放工資時的分錄怎么做
老師,6月份公司交社保的時候,我做的分錄是借管理費用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,交社保的時候借應(yīng)付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(個人)4790.44,單位部分保險11669.56,個稅159,實發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄,發(fā)放工資時的分錄怎么做
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
那發(fā)票呢?收到的發(fā)票還是社保和醫(yī)保機構(gòu)給開的發(fā)票嗎?不是啊,我問稅務(wù)局,他們給開發(fā)票啊
你好,社保局和稅局都不開發(fā)票的,都是收據(jù),不是發(fā)票
哦,那開的收據(jù)是稅務(wù)局的名稱還是社保局的名稱?。课铱淬y行對公付款的時候是稅務(wù)的名稱,所以我覺得做賬的時候無論是科目還是二級明細名稱不需要改嗎
二級明細需要改,就是那個往來的二級明細,稅局的收據(jù),不過這個建議你實際收到后在修改,因為畢竟是過渡期
可是稅務(wù)局也沒寫什么名字,對方就寫著待報解預(yù)算收入,這個也不算什么名稱吧?或許等我看到收據(jù)的時候,按照收據(jù)上的名稱更改二級明細。確定不是走應(yīng)交稅費科目就行了。還請問一下,管理費用下的福利費,和管理費用_應(yīng)付職工薪酬_福利費有什么區(qū)別,怎么劃分這個界限呢
你好,確定不是走應(yīng)交稅費科目,管理費用下的福利費,和管理費用_應(yīng)付職工薪酬_福利費是一樣的,這個只不過是設(shè)置明細問題
哦哦,好的,知道了,謝謝
不客氣,祝您生活愉快