你好,不用的,還是以前的做賬法,這個只是繳費給稅務局了
請問下老師,現(xiàn)在社保醫(yī)療方面的基數(shù)有變化了,但是由于單位社保欠費,沒有幫員工按時繳納,那算工資時候和申報個稅社保部分我是按現(xiàn)在的社保費來扣員工社保?還是怎么做好呢
社保和醫(yī)保由國家稅務代收了,那關于個人和公司繳納的社保和醫(yī)保怎樣做賬?是不是全都走應交稅費科目了呢?個人部分是不是發(fā)放工資的時候走應交稅費-社保款?
社保如果當月發(fā)生正常繳費和調(diào)整繳費,當月的賬務怎樣處理?并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做,借:管理費用——社保/醫(yī)保 其他應收——代繳(下月員工發(fā)放工資時扣除)貸:銀行存款 ? 那調(diào)整繳納部分應該怎么處理?尤其是個人部分
老師,6月份公司交社保的時候,我做的分錄是借管理費用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,交社保的時候借應付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,貸其他應收款(個人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(個人)4790.44,單位部分保險11669.56,個稅159,實發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄,發(fā)放工資時的分錄怎么做
老師,6月份公司交社保的時候,我做的分錄是借管理費用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,交社保的時候借應付職工薪酬(社保費企業(yè)部分)11669.56,貸其他應收款(個人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(個人)4790.44,單位部分保險11669.56,個稅159,實發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄,發(fā)放工資時的分錄怎么做
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
那發(fā)票呢?收到的發(fā)票還是社保和醫(yī)保機構給開的發(fā)票嗎?不是啊,我問稅務局,他們給開發(fā)票啊
你好,社保局和稅局都不開發(fā)票的,都是收據(jù),不是發(fā)票
哦,那開的收據(jù)是稅務局的名稱還是社保局的名稱???我看銀行對公付款的時候是稅務的名稱,所以我覺得做賬的時候無論是科目還是二級明細名稱不需要改嗎
二級明細需要改,就是那個往來的二級明細,稅局的收據(jù),不過這個建議你實際收到后在修改,因為畢竟是過渡期
可是稅務局也沒寫什么名字,對方就寫著待報解預算收入,這個也不算什么名稱吧?或許等我看到收據(jù)的時候,按照收據(jù)上的名稱更改二級明細。確定不是走應交稅費科目就行了。還請問一下,管理費用下的福利費,和管理費用_應付職工薪酬_福利費有什么區(qū)別,怎么劃分這個界限呢
你好,確定不是走應交稅費科目,管理費用下的福利費,和管理費用_應付職工薪酬_福利費是一樣的,這個只不過是設置明細問題
哦哦,好的,知道了,謝謝
不客氣,祝您生活愉快