您好 請問當(dāng)時(shí)藍(lán)字保險(xiǎn)發(fā)票分錄怎么寫的
您好,我們19年12月給公司試駕車買的保險(xiǎn)已做賬,現(xiàn)在要退保險(xiǎn),已退保費(fèi)627.24,姨,開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票請問怎么做賬
你好,老師,我們是11月份車輛報(bào)廢,保險(xiǎn)退費(fèi)給我們,然后開具紅字給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司12月份才能給我們紅字發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做賬?
比如:8月繳納汽車保險(xiǎn)2000元,發(fā)票已收到,已做賬。9月該輛車已出售,出售后要求保險(xiǎn)公司退回保費(fèi),并開具了紅字發(fā)票,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票后怎么做賬?
老師好,運(yùn)輸公司購買的車上的保險(xiǎn),現(xiàn)在車輛保險(xiǎn)不到期要退部分保費(fèi)已到賬,已紅沖購買保險(xiǎn)時(shí)的發(fā)票,從新給開具了退費(fèi)后的剩余發(fā)票,新開票未認(rèn)證,紅沖票已退稅申報(bào),如何做紅沖票的分錄?
6月給公司車買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險(xiǎn)公司退了部分險(xiǎn)費(fèi)!請問,已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,分錄怎么做
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
借費(fèi)用貸銀行
借:銀行存款 627.24 借:銷售費(fèi)用 -627.24
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師 我按照您說的操作了但是費(fèi)用出現(xiàn)貸方數(shù)了、
應(yīng)該是借方紅字 在貸方體現(xiàn)
好的,謝謝您
不用謝 祝您工作順利 生活愉快