你好,是的,你寫(xiě)的很對(duì)
老師好 我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),本月收入5000元,增值稅稅率3%,分錄是: 借 銀行存款5000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000/1.03=4854.37 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4854.37*3%=145.63 這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,第171題的會(huì)計(jì)分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)5000*0.13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫(kù)存商品 400 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*2% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對(duì)嗎?
小規(guī)模差額計(jì)稅(5%) 賬務(wù)處理 比如:收到對(duì)方公司打款105000元,其中員工的社保,公積金,工資的費(fèi)用是84000元。 1.收到銀行打款 借:銀行存款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 88000 借:應(yīng)付職工薪酬88000 貸:銀行存款88000 3.實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸:銀行存款10000 老師請(qǐng)問(wèn)是這樣么
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車(chē)費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個(gè)月收入不超過(guò)15萬(wàn)季度不超過(guò)45萬(wàn),就不用交增值稅,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日后,小規(guī)模開(kāi)普票免稅的(年不超過(guò)500萬(wàn))賬務(wù)怎么處理,例如開(kāi)普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營(yíng)業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷(xiāo)售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
如果是其他業(yè)務(wù)收入是不是也要按3%繳納增值稅?如果是營(yíng)業(yè)外收入就不用繳增值稅了吧!有些模糊,請(qǐng)老師指教
如果是其他業(yè)務(wù)收入是也要按3%繳納增值稅 是營(yíng)業(yè)外收入就不用繳增值稅