你好,是的,你寫的很對
老師好 我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),本月收入5000元,增值稅稅率3%,分錄是: 借 銀行存款5000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000/1.03=4854.37 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4854.37*3%=145.63 這樣做對不對?
老師,第171題的會計分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計負債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000*0.13 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫存商品 400 借 預(yù)計負債 5000*2% 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對嗎?
小規(guī)模差額計稅(5%) 賬務(wù)處理 比如:收到對方公司打款105000元,其中員工的社保,公積金,工資的費用是84000元。 1.收到銀行打款 借:銀行存款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借:主營業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 88000 借:應(yīng)付職工薪酬88000 貸:銀行存款88000 3.實際繳納 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸:銀行存款10000 老師請問是這樣么
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
請問2022年4月1日后,小規(guī)模開普票免稅的(年不超過500萬)賬務(wù)怎么處理,例如開普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔(dān),那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術(shù)專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費,都是獨立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費用呢?
如果是其他業(yè)務(wù)收入是不是也要按3%繳納增值稅?如果是營業(yè)外收入就不用繳增值稅了吧!有些模糊,請老師指教
如果是其他業(yè)務(wù)收入是也要按3%繳納增值稅 是營業(yè)外收入就不用繳增值稅