你好,是的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額149/1.09*9%
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報(bào)銷差旅費(fèi),是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會計(jì)走的時(shí)候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)報(bào)銷餐費(fèi)住宿費(fèi)還有高鐵票,這總金額2200.其中高鐵票149.這149不是有部分可以抵扣增值稅嗎
10月24日,副總經(jīng)理出差報(bào)賬,其中:招待客戶餐飲費(fèi)100元交際應(yīng)酬消費(fèi)600元,住宿費(fèi)848元,均取得增值稅普通發(fā)票。此外還有飛機(jī)票872元,高鐵票327元,公交車票412元。以上均有副總經(jīng)理的個(gè)人信息。發(fā)票通過審核,以現(xiàn)金支付。請計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額以及進(jìn)項(xiàng)稅額并分別編制會計(jì)分錄
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
請問怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡單的方法只是發(fā)年終獎跟工資嗎? 工資多少錢一個(gè)月合適,年終獎呢 老板娘也在公司有買五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給單位69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤]有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
是不是如果企業(yè)不在意那點(diǎn)增值稅稅額,就可以全部進(jìn)成本,抵扣企業(yè)所得稅就行
嗯,是的,可以這么理解。