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我公司已預收客戶貨款未開發(fā)票(一直是客戶要求開才開),現在客戶準備把原先的公司注銷,讓把發(fā)票開到客戶新單位,客戶方原因,已收的貨款無法原路退回,這樣怎么處理,簽一個協議什么的可以嗎

2020-11-21 12:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-21 12:30

您好 那可以原匯款單位寫說明 原匯入的款項是代新單位支付的 然后發(fā)票開具給新單位

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您好 那可以原匯款單位寫說明 原匯入的款項是代新單位支付的 然后發(fā)票開具給新單位
2020-11-21
?你好? ? 讓對方出具公司變更函 (這個是工商局那邊有蓋章的復印件給你 ) %2B新的營業(yè)執(zhí)照復印件 給你? ? ? 做附件? ?
2021-04-23
這個開紅字發(fā)票開800就可以,是普通發(fā)票話,這個直接跨月的普票或已經抄稅的普票,發(fā)現開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發(fā)票。 金額改-800或者是這個全額開-1000重新開藍字開800之前那個1000藍字收回發(fā)票
2020-09-28
你好,不可以,你的業(yè)務是同上一家公司的。如果對方注銷,你做無票收入就可以了
2024-04-14
同學你好,開票的價格沒有規(guī)定和要求,和進貨價相同不相同都可以,另收取的3元服務費,如果公司經營的范圍包括有服務類的字眼,那就是可以開服務類發(fā)票的
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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