同學(xué)您好, 1、福利費(fèi)是屬于公司統(tǒng)一支出,有合法票據(jù)的情形,比如集體旅游、探親路費(fèi)等。這種情況下,福利費(fèi)并不計(jì)入個人工資,不用申報個稅 2、福利費(fèi)屬于直接按照現(xiàn)金發(fā)放的,比如,按照有關(guān)規(guī)定從企業(yè)福利費(fèi)中向員工支付的困難補(bǔ)助、職工療養(yǎng)費(fèi)、工傷補(bǔ)償費(fèi)等,其個人所得稅都是可以免征 3、福利費(fèi)是屬于其他各項(xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼和非貨幣性集體福利的,比如中秋發(fā)月餅,其需要并入工資薪金,申報繳納相應(yīng)個稅。
老師,你好!對于職工福利費(fèi),需要并入員工的工資一起申報個稅嗎?
員工職工福利費(fèi)需要申報個稅?
請問員工的聚餐費(fèi)記入職工福利費(fèi)是否需要并入工資薪金申報個稅?
給工地農(nóng)民工的福利費(fèi),沒有申報個稅,需要走 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 過渡嗎
員工因工程需要體檢,報銷體檢費(fèi)入職工福利費(fèi),這部分體檢費(fèi)需申報個稅嗎?
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方
集體聚餐這種需要申報相應(yīng)的個稅嗎
偶爾員工聚餐這個怎么做賬 需要申報個稅嗎
您記入職工福利費(fèi)就可以
需要申報個稅嗎
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)?
這不能具體算到每個人的,不需要記入工資申報個人所得稅
帳還是需要從應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 過一下是不是
是的,賬需要通過職工福利費(fèi)的