同學(xué)你好 分錄是: 借:原材料9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8400*0.13%2B600*0309 貸:銀行存款
一般納稅人加工制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如這月進(jìn)原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 那接下去會(huì)計(jì)分錄怎么做?
企業(yè)購進(jìn)原材料8400元,運(yùn)費(fèi)600元,增值稅率17%,會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 借:材料采購 9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1428 貸:銀行存款 10428
購買材料 借庫存—原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 對(duì)嗎?老師
六日從興達(dá)公司購進(jìn)面料001共4000米單價(jià)35元/米增值稅稅率17%材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫,貨款暫欠。屬于正確的會(huì)計(jì)分錄選項(xiàng)是?A:借:原材料–面料001140000B:借:應(yīng)收款–興達(dá)163800C:貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn))23800D:貸:銀行存款163800E:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn))23800F:貸:應(yīng)付賬款163800
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒有轉(zhuǎn)過錢給報(bào)銷人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?
請(qǐng)問0309是什么?
稅率,是0. 09,格式錯(cuò)誤,同學(xué)
請(qǐng)問這個(gè)0.09是怎么樣來的? 還有請(qǐng)問運(yùn)費(fèi)需要算增值稅? 我們書上有一個(gè)題目是這樣的 購進(jìn)原材料5000元,增值稅為850,以及采購附加費(fèi)600元,全部用銀行存款支付。 會(huì)計(jì)分錄為 借:在途物資 5600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)850 貸:銀行存款
同學(xué)您好,要看題目要求,如果它說運(yùn)費(fèi)要算增值稅就算,如果題目沒有說就不用算,你可以按照書上的來。我是讓你更加好理解。