你好? ?合同寫錯(cuò)了修改合同就行了。? ? ? 修改后按13%開票 。? ?
合同上寫錯(cuò)寫成了含17的稅率,是修改合同好,還是按13開,會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)
老師我們開具銷項(xiàng)票單位應(yīng)該是“臺(tái)”錯(cuò)寫成“個(gè)”。進(jìn)項(xiàng)票單位都是“臺(tái)”。合同也是“個(gè)”。哪個(gè)也修改不了了。對(duì)于我們開的銷售發(fā)票單位不一致有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都不能修改可以嗎
老師,有這樣一個(gè)問題,按照收款合同已經(jīng)開了發(fā)票,但是付款的合同沒有簽下來,沒法開發(fā)票進(jìn)成本,可以無票計(jì)提成本進(jìn)帳嗎,這樣做,稅務(wù)上認(rèn)可嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,我們公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,涉及兼營的業(yè)務(wù)了,但是簽訂合同的時(shí)候在一個(gè)合同上的,沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?合規(guī)嗎?因?yàn)槎惵什灰粯拥綍r(shí)候開票會(huì)分開開
想問下,我們2019年簽訂了一份合同,當(dāng)時(shí)增值稅稅率是16%,合同中寫了合同總金額10萬,其中不含稅86206.90元(10萬/1.16%),稅金13793.1(10萬/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求開票收款,2023年的增值稅率已經(jīng)是13%,那想問下,我們按照含稅金額10萬開具,按13%繳增值稅,這樣對(duì)嗎?
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
那手改的可以嗎,因?yàn)楣珜?duì)公的匯款,有些都沒做合同就開票的
?你好寫一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 雙方都得蓋章的? 。 不然沒有依據(jù) 。? ?