你好, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 后面發(fā)票 借:工程施工 貸:預(yù)付賬款
我先收到發(fā)票,以后才付款,我就寫,借:工程施工-合同成本-人工費,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在先付款,后發(fā)票,是一家公司,我分錄怎么寫?
老師,那就是我們現(xiàn)在還沒有開多少票給他,可以先做支持嗎?您寫的直接付款給工人就是先做一筆借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 這就相當于計提了對嗎,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 這兩筆是一起做嗎?
建筑公司,月末根據(jù)工程部提供的完工進度表計提了成本,借:工程施工—合同成本—人工費,貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 但是付款時公司對公付出去給班組,班組后期會給我公司開發(fā)票,那付款時分錄我寫的 借:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 貸:銀行存款 那收到發(fā)票時又該怎么做賬呢?
我們是建筑公司發(fā)生勞務(wù)費先轉(zhuǎn)帳后開發(fā)票,借預(yù)付,貸:銀行,然后收到發(fā)票,工程施工,人工費,預(yù)付帳款
老師累計折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計準則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費住宿費,可以抵扣進項嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
一家公司,又有預(yù)付和應(yīng)付,賬不就亂了嗎?
那你就把預(yù)付換成應(yīng)付。
那不是應(yīng)付賬款借方就有余額了?
不會啊,后面不是貸方也有一個。
發(fā)票一直不開,不就是借方余額?
嗯,就只能掛著,發(fā)票過來轉(zhuǎn)。