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老師,您好,請問一個總公司與分公司置署了一份合同,合同約定如分公司向中標(biāo)客戶銷售貨物則需總公司代開發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi),總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后再匯給分公司,總公司個是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,第一,現(xiàn)在問題是總公司當(dāng)時開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票是5000(單指稅金)元,而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項(xiàng)票或扣直接扣除收入約2萬的稅金,說這是作為成本,這說法合理嗎?第二,分公司可以開1%的稅金約5000給總公司,總公司可以用作抵稅嗎?請老師賜教

2020-11-20 04:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 09:41

1,首先分公司如果獨(dú)立核算,那你這種處理才是可行的。如果非獨(dú)立核算,本就是一體的,不可行的 2,如果是獨(dú)立核算,就是可行的

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快賬用戶4848 追問 2020-11-20 12:37

木木老師,您好,總公司與分公司都是獨(dú)立核算,問題是總公司前期代開分公司發(fā)票稅金只有5000元左右,現(xiàn)在總公司要求分公司補(bǔ)回進(jìn)項(xiàng)票給總公司那個稅金差不多2萬元,這個是否存在著不合理?第二,因?yàn)榉止镜目蛻羰侵苯优c總公司簽合同并收款,但由分公司發(fā)貨給客戶,像這種能否使用委托代銷方式進(jìn)行賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 12:45

你這是分公司給總公司開票,開的金額是他應(yīng)結(jié)金額 的票據(jù)。而不 是直接扣稅的

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快賬用戶4848 追問 2020-11-20 17:23

老師,總公司只是代我司收款并代開發(fā)票,總公司收到客戶款后再把款轉(zhuǎn)回分司,分公司再開出專項(xiàng)發(fā)票給總公司,為什么不能扣稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:33

你是分公司開票給總公司,作為成本處理,并不是直接扣稅金

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快賬用戶4848 追問 2020-11-20 18:11

老師,但你上面提到分公司與總公司能獨(dú)立核算就可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 18:38

獨(dú)立核算,就各自開票,各自確認(rèn)收入成本 的。

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快賬用戶4848 追問 2020-11-20 20:00

老師,您好,分公司是可以獨(dú)立核算,像此筆業(yè)務(wù)也是由分公司發(fā)貨給客戶,再有總公司開票及代分公司收款,主要原因就是目前分公司暫時未申請資質(zhì),小部份客戶才由總公司開票并代收款后再轉(zhuǎn)回分公司,分公司再支付5%的管理費(fèi)給總公司,像這種情況應(yīng)該怎樣處理比較合理?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 20:08

分公司開票給總公司,確認(rèn)收入,總公司作為成本處理

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快賬用戶4848 追問 2020-11-20 22:28

是的,現(xiàn)在問題是總公司代分公司開票給客戶的稅額是5000元左右,但要求分公司提供接近2萬元的稅額給總公司,請問合理嗎?

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