按照上一次已領(lǐng)購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%預(yù)繳增值稅,未預(yù)繳增值稅的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不得向其發(fā)售專用發(fā)票。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
本年4月份A企業(yè)收購批免稅初級農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,初級農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款(不含增值稅價(jià)格)為150 000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為1090 (含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù) 可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是多少錢?
企業(yè)納稅信用等級為D級,每月領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票25份(十萬元的),現(xiàn)在當(dāng)月的25份發(fā)票用完了,需要增加10份,要預(yù)交多少增值稅?
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.
某酒店為增值稅一般納稅人,2021年10月營業(yè)額120萬元,當(dāng)月購進(jìn)面粉、油等原材料17.44萬元(含稅),購買酒水、飲料等7.91萬元(含稅),當(dāng)月水電費(fèi)用4.52萬元,以上均取得增值稅專用發(fā)票,購買生鮮食材5萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。采購發(fā)票均月末一次性開具。要求:計(jì)算酒店2021年10月份增值稅應(yīng)納稅額。
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會怎么樣啊
你看你上次這個(gè)開具銷售額是多少,不含稅