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某酒店為增值稅一般納稅人,2021年10月營業(yè)額120萬元,當(dāng)月購進(jìn)面粉、油等原材料17.44萬元(含稅),購買酒水、飲料等7.91萬元(含稅),當(dāng)月水電費(fèi)用4.52萬元,以上均取得增值稅專用發(fā)票,購買生鮮食材5萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。采購發(fā)票均月末一次性開具。要求:計(jì)算酒店2021年10月份增值稅應(yīng)納稅額。

2023-01-03 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 14:03

你好;? ? 應(yīng)交增值稅 =120萬/1.13*13% -(17.44/1.13*13%%2B7.91/1.13*13%%2B4.52/1.13*13%%2B5*9% )

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你好;? ? 應(yīng)交增值稅 =120萬/1.13*13% -(17.44/1.13*13%%2B7.91/1.13*13%%2B4.52/1.13*13%%2B5*9% )
2023-01-03
同學(xué)你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.——40*13%加70*13%減6.5減2.6
2022-03-31
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-15
你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額70*13%—當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬—上月留底稅額1.3
2020-03-30
要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 120*13%%2B80*10%%2B3.5*9%%2B17*13%%2B25*13%=
2023-03-24
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