你好,員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi),是需要并入個人所得計(jì)算繳納個人所得稅的
員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)要入工資交個稅嗎
員工出差的伙食補(bǔ)助,需要提供發(fā)票嗎?會涉及到個稅嗎?
甲員工報銷出差伙食補(bǔ)助,借管理費(fèi)用\\差旅費(fèi)可以嗎?
員工出差,伙食補(bǔ)助以及交通補(bǔ)助沒有票,怎么做賬
老師,給員工出差發(fā)的伙食補(bǔ)助是不是和員工工資合并,需要繳納個稅嗎?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
不管現(xiàn)金支付還是銀行也都是要入的嗎
你好,是的,是這樣的