你好 支付時(shí)把個(gè)稅扣下來(lái)? 企業(yè)代扣代交個(gè)稅? 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除?
電商平臺(tái)支付給個(gè)人的傭金報(bào)酬發(fā)放到平臺(tái),個(gè)人想要提現(xiàn)到銀行賬戶(hù),平臺(tái)如何代繳個(gè)稅,人太多企業(yè)代扣工作量大,個(gè)人不會(huì)去開(kāi)發(fā)票
老師,個(gè)人給企業(yè)提供勞務(wù),企業(yè)直接對(duì)公給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,第一是不是需要企業(yè)代扣代繳勞務(wù)所得個(gè)稅?第二,是必須去稅務(wù)局大廳開(kāi)嗎。現(xiàn)在是不是有稅務(wù)局指定的委托代開(kāi)代征平臺(tái)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位分銷(xiāo)平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品2000元,由客戶(hù)A支付,其中這2000元錢(qián)要給A的上級(jí)代理商傭金1000元,是直接由分銷(xiāo)平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額,對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息,問(wèn)題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問(wèn)題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理,不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位分銷(xiāo)平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品2000元,由客戶(hù)A支付,其中這2000元錢(qián)要給A的上級(jí)代理商傭金1000元,是直接由分銷(xiāo)平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額,對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息,問(wèn)題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問(wèn)題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理,不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。
我們公司是文化傳媒公司,靈活用工平臺(tái)給我們簽訂合同提供人員服務(wù),我們公司支付人員報(bào)酬是通過(guò)靈活用工平臺(tái)賬戶(hù)給靈活用工人員發(fā)放工資,請(qǐng)問(wèn)這種算不算是直接支付給這些人員報(bào)酬?我們需要為其代扣代繳個(gè)稅嗎?靈活用工平臺(tái)提供這些人員報(bào)酬的發(fā)票給我們,發(fā)票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
那就是要個(gè)人去開(kāi)發(fā)票嗎
你好 ? 是的 ,個(gè)人去開(kāi)發(fā)票
就是有一些個(gè)人是嫌麻煩不太愿意去開(kāi)發(fā)票的,還有什么其他的方式嗎
你好 那就沒(méi)發(fā)票做賬? 匯算時(shí)納稅調(diào)整交稅?
就是現(xiàn)在不交稅先嗎,匯算清繳時(shí)再交稅
你好 個(gè)人沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票就是?,匯算清繳時(shí)把沒(méi)有票的成本費(fèi)用調(diào)整交稅
那有什么影響嗎要是匯算清繳時(shí)再把沒(méi)有票的成本費(fèi)用調(diào)整交稅
你好 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除?