你好!你們收款確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,付款需要掛靠方提供發(fā)票才可以支付
老師問一下,A公司掛靠在我們公司用的我們公司的資質(zhì),然后他們的項(xiàng)目需要開票,這個(gè)票只能我們開具,錢會(huì)打到我們公司的賬上,然后再給他們轉(zhuǎn)過去。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,請問有一家公司掛靠我們建筑公司打了一筆貨款進(jìn)了公司,公司給對方也開了發(fā)票,需要我們公司再通過其他現(xiàn)金方式返還給對方公司,這筆賬怎么做分錄
老師,我們公司的內(nèi)賬,對方公司掛靠我們公司,現(xiàn)在收進(jìn)來的款項(xiàng),扣了它們的稅費(fèi)之后,還要再慢慢返回給他們,這個(gè)分錄要怎么做呀。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師你好,我們掛靠的勞務(wù)公司,甲方轉(zhuǎn)給他款之后,勞務(wù)公司扣除管理費(fèi)以后再轉(zhuǎn)給我們,這種我們怎么做賬呢
庫存盤盈盤虧,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,勞務(wù)分包合同,甲方:工程承包人,我方:勞務(wù)分包人!防腐涂刷工程!沒注明承包方式,這樣,一般納稅人可以按照3%簡易計(jì)稅嗎?
這道題怎么算的,怎么不減去1600和60?
老師,您好!我想請問一下!我單位借出去的員工(已向借入方開具了勞務(wù)發(fā)票),我單位是做其他業(yè)務(wù)成本吧?工資需要從應(yīng)付職工薪酬過一下嗎?因?yàn)槲覇挝灰I陥?bào)借出人員工資
老師您好,合同和結(jié)算單是不是要裝訂到憑證中
老師請問電子營業(yè)執(zhí)照添加辦稅人員的是一個(gè)手機(jī)號,可以讓管理人員直接換成同一個(gè)人的另外一個(gè)手機(jī)號嗎?
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動(dòng)用的未分配利潤嗎 這是一個(gè)公式嗎
@董孝彬老師,老師,我把購入半成品、成品按發(fā)票金額入賬了,審價(jià)后和甲方合同不好對,直接按甲方整體審價(jià)后的金額貸主營業(yè)務(wù)收入可以不?
初始活動(dòng)可以舉個(gè)例子嗎,初始活動(dòng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅嗎?
確認(rèn)了我們的收入,收入不是就增加了嗎?后期他們沒有發(fā)票,又要從公帳上面轉(zhuǎn)給我們老板,或者是取現(xiàn)金的形式,我們老板轉(zhuǎn)給他們。
你好!這樣是存在風(fēng)險(xiǎn)的,轉(zhuǎn)給老板你們一什么理由轉(zhuǎn)款?分紅是要交個(gè)稅的
現(xiàn)在賬上面顯示公司差著老板的錢,以還借款的形式轉(zhuǎn)給他可以嗎?
你好!這樣是可以的
這個(gè)分錄該怎么做呀,我感覺好混亂。收款的時(shí)候,借:銀行存款貸:什么呀?其他應(yīng)付款嗎?還有收取的管理費(fèi)應(yīng)該怎么做呀?
你好!支付借:其他應(yīng)付款? 貸銀行存款或是現(xiàn)金 。收款的時(shí)候,借:銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
收款的時(shí)候收入增加,那我們的收入不是不相符了嗎?這個(gè)不能算我們的收入吧。能不能收款的時(shí)候時(shí)候借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款收取的管理費(fèi)記入其他業(yè)務(wù)收入,支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款呀?
你好!不是掛靠你們嗎?你們給對方單位開發(fā)票
是的,我們給他們開了發(fā)票。但是內(nèi)賬上面沒有記成這筆收入,外賬上面記收入了。
你好!內(nèi)帳的話計(jì)入其他應(yīng)付款
還是我們內(nèi)賬也要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?我剛接手不久,我怎么覺得這個(gè)賬好混亂。
你好!內(nèi)帳不用確認(rèn)收入計(jì)入其他應(yīng)付款,但是扣除的管理費(fèi)要記入收入
好的,謝謝老師。
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝