你好,同學。 可以選擇港幣,出具報表需要轉(zhuǎn)換為人民幣。
老師,我現(xiàn)在新建賬套,老板給的應(yīng)收賬款是港幣,但是實際收回的款是換算成人民幣。只有收款的時候才知道匯率是多少,那我現(xiàn)在啟動賬套的話,應(yīng)收賬款按港幣走的話,有影響嗎?
老師,我想問一下,現(xiàn)在我要新建賬套,公司的主營業(yè)務(wù)是對港出貨商品的,應(yīng)收賬款都是港幣,請問我這邊建賬的時候是人民幣和港幣所有核算嗎?
老師好,請問公司有多種外幣業(yè)務(wù),用人民幣來記賬。每月底外幣賬戶余額按照月底匯率換算成人民幣,和做賬軟件里面的剩余人民幣金額有出入,需要每月底都進行匯兌損益調(diào)節(jié)嗎?我現(xiàn)在是按照每次外幣業(yè)務(wù)發(fā)生當天的匯率換算成人民幣直接記賬的,所以系統(tǒng)月末會顯示沒有外幣業(yè)務(wù)。
老師下午好,請教一個問題,我們老板是香港人,他本人為法人在國內(nèi)注冊了一個港澳臺自然人獨資的有限責任公司,注冊資本一千萬,在國內(nèi)興業(yè)銀行開設(shè)了人民幣基本賬戶,現(xiàn)在要往公司基本賬戶存投資款一百萬,我們是直接在國內(nèi)存人民幣(好像要證明人民幣來源的相關(guān)問題),還是要在香港那邊銀行轉(zhuǎn)賬到國內(nèi)基本戶(國內(nèi)銀行還沒有開通外幣業(yè)務(wù),香港那邊人民幣匯兌有限制),有沒有牽涉到稅法方面的事情。
一個國內(nèi)公司,一個香港公司, 國內(nèi)公司賣貨給香港公司, 這兩個公司需要合并報表, 1、 我是不是要把國內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入和香港公司的采購商品對沖? 2、國內(nèi)的 應(yīng)收賬款和 香港的應(yīng)付賬款對沖? 3、如果國內(nèi)的有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的匯兌損益, 我對沖 香港應(yīng)付賬款時, 國內(nèi)的匯兌損益 是不是也要對沖? 4、國內(nèi)已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 要和香港的什么科目對沖? (已回答過這個問題的老師,麻煩不要回答,謝謝您)
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費,有專用發(fā)票,怎么做賬
老師老板有2個倉儲公司,其中一個公司今年注銷后發(fā)現(xiàn)還有應(yīng)收沒回。就用現(xiàn)在另一個運營的公司應(yīng)收去沖抵已注銷公司的已開發(fā)票。但是感覺不對么吶。注銷公司按照開票給錢就完了唄,還要用樂達這個公司的應(yīng)收賬單抵。這個公司的應(yīng)收記賬方式:只有做出賬單才能知道多少錢。運營的公司是今年新注冊的,現(xiàn)在老板讓用新公司開24年12月的賬單。那會還沒這個公司呢。我是不是不應(yīng)該注上賬單時間。
老師,那個學開外經(jīng)證在那里學
老師,我們公司是建筑公司,有一個入圍的項目只有人工和機械,開票是開幾個點的
老師,銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經(jīng)抵扣的了
你好 辛苦老師 求個分錄
老師,當月的工資我可以暫時不計提嘛,等次月發(fā)放的時做一筆分錄,當月發(fā)放 當月計提的分錄可以嗎啊比如:5月發(fā)4月工資, 5月摘要寫,計提及發(fā)放4月工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存不?
收到發(fā)票沖暫估,是不是就是金額帶負號
天貓店的法人個人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉(zhuǎn)賬嗎?是稅法不允許還是就是轉(zhuǎn)不了?
你好,公司籌建期投資款是由其他公司戶轉(zhuǎn)去新公司賬戶的怎么做賬
老師,我主營的是對港的,實際收款是港幣,但是公司的貨款支付應(yīng)付賬款是人民幣的,所以我現(xiàn)在搞不清楚,建賬的話是兩個幣別嗎?
要么人民幣,要么港幣,可以換算,港幣換算為人民幣價值入賬