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老師,請(qǐng)教,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,不含稅金額,稅率那選擇免稅,價(jià)稅合計(jì)是不是就是不含稅金額數(shù),也就是免稅,不要把稅加到收入里面

2020-11-19 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 10:51

你好,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,可以是免稅的,價(jià)稅合計(jì)就是不含稅金額數(shù)

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 10:52

專(zhuān)票不能開(kāi)免稅對(duì)不

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:52

對(duì)的,你的理解是正確的??

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 10:53

那普票也就不分小規(guī)模和一般納稅人了

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:54

農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,可以是免稅的不分小規(guī)模和一般納稅人了

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 10:56

那增值稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě),一般納稅人,是不是填附表一的四,免稅,貨物那里

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:56

對(duì)的,你的理解是正確的??

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 10:56

可是附表一,四,免稅貨物那里怎么會(huì)有專(zhuān)票欄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:57

(1)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅 銷(xiāo)售額,不包括銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的不含稅銷(xiāo)售額、免稅銷(xiāo)售額、出口免稅銷(xiāo)售額、查補(bǔ)銷(xiāo)售額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的 該欄錄入扣除后的不含稅銷(xiāo)售額,并與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (2)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額合計(jì)。 (3)第3欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅控器具開(kāi)具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷(xiāo)售額。 (4)第4欄“銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”:錄入銷(xiāo)售自己使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的不含稅銷(xiāo)售額,銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1%2B3%)。 (5)第5欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅控器具開(kāi)具的銷(xiāo)售自己使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷(xiāo)售額。 (6)第6欄“免稅銷(xiāo)售額”:自動(dòng)計(jì)算得出銷(xiāo)售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷(xiāo)售額,等于第7%2B8%2B9欄。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷(xiāo)售額。

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 11:00

老師,這個(gè)欄,指橫向,還是縱向

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:01

這個(gè)欄,一般指橫向的

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 11:01

那這個(gè)是小規(guī)模申報(bào)表吧

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:03

第16行三、免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第17行三、免抵退稅應(yīng)稅服務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的應(yīng)稅服務(wù). 第18行四、免稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的貨物及勞務(wù)和適用零稅率的出口貨物、加工修理修配勞務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第19行四、免稅應(yīng)稅服務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)和適用零稅率的應(yīng)稅服務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的應(yīng)稅服務(wù).

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快賬用戶(hù)5111 追問(wèn) 2020-11-19 11:08

可能表格有點(diǎn)不一樣呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:08

哦哦哦,。那么你問(wèn)一下你那里的12366

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你好,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,可以是免稅的,價(jià)稅合計(jì)就是不含稅金額數(shù)
2020-11-19
學(xué)員朋友您好,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的金額一般是不含稅的。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的買(mǎi)價(jià)是不含稅的,農(nóng)產(chǎn)品免稅的,所以買(mǎi)價(jià)里面沒(méi)有增值稅。
2023-12-20
金額這里我是選擇含稅
2023-12-20
你好!《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅〔2018〕32號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用 11%扣除率的,扣除率調(diào)整為 10%. 《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: (一)除本條第(二)項(xiàng)規(guī)定外,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的,以增值稅專(zhuān)用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開(kāi)具)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額. (六)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第八條第二款第(三)項(xiàng)和本通知所稱(chēng)銷(xiāo)售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開(kāi)具的普通發(fā)票.
2024-05-05
開(kāi)票的時(shí)候,你選擇含稅,金額那里會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為不含稅金額的
2020-08-31
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