你好,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,可以是免稅的,價(jià)稅合計(jì)就是不含稅金額數(shù)
老師增值稅專(zhuān)用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費(fèi)嗎為什么實(shí)操里開(kāi)票價(jià)格含稅,金額也含稅,價(jià)稅合計(jì)不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
老師,請(qǐng)教,農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,不含稅金額,稅率那選擇免稅,價(jià)稅合計(jì)是不是就是不含稅金額數(shù),也就是免稅,不要把稅加到收入里面
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻?hù)需要專(zhuān)票我們就在網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話,是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷(xiāo)售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)普票稅率是免稅的,分錄應(yīng)該怎么做,是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 第二,就是小規(guī)模開(kāi)普票現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有增值稅了,那這個(gè)開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)金額是不是就是不含稅金額,按這個(gè)金額報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這里的銷(xiāo)售數(shù)量乘以購(gòu)買(mǎi)單價(jià)為什么要價(jià)稅分離?購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購(gòu)發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購(gòu)買(mǎi)單價(jià)乘以銷(xiāo)售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
專(zhuān)票不能開(kāi)免稅對(duì)不
對(duì)的,你的理解是正確的??
那普票也就不分小規(guī)模和一般納稅人了
農(nóng)產(chǎn)品生鮮開(kāi)普票,可以是免稅的不分小規(guī)模和一般納稅人了
那增值稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě),一般納稅人,是不是填附表一的四,免稅,貨物那里
對(duì)的,你的理解是正確的??
可是附表一,四,免稅貨物那里怎么會(huì)有專(zhuān)票欄呢
(1)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅 銷(xiāo)售額,不包括銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的不含稅銷(xiāo)售額、免稅銷(xiāo)售額、出口免稅銷(xiāo)售額、查補(bǔ)銷(xiāo)售額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的 該欄錄入扣除后的不含稅銷(xiāo)售額,并與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (2)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額合計(jì)。 (3)第3欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅控器具開(kāi)具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷(xiāo)售額。 (4)第4欄“銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”:錄入銷(xiāo)售自己使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的不含稅銷(xiāo)售額,銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1%2B3%)。 (5)第5欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:錄入稅控器具開(kāi)具的銷(xiāo)售自己使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷(xiāo)售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷(xiāo)售額。 (6)第6欄“免稅銷(xiāo)售額”:自動(dòng)計(jì)算得出銷(xiāo)售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷(xiāo)售額,等于第7%2B8%2B9欄。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄錄入扣除后的不含稅銷(xiāo)售額。
老師,這個(gè)欄,指橫向,還是縱向
這個(gè)欄,一般指橫向的
那這個(gè)是小規(guī)模申報(bào)表吧
第16行三、免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第17行三、免抵退稅應(yīng)稅服務(wù):反映適用免、抵、退稅政策的應(yīng)稅服務(wù). 第18行四、免稅貨物及加工修理修配勞務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的貨物及勞務(wù)和適用零稅率的出口貨物、加工修理修配勞務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的出口貨物、加工修理修配勞務(wù). 第19行四、免稅應(yīng)稅服務(wù):反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)和適用零稅率的應(yīng)稅服務(wù),但不包括適用免、抵、退稅辦法的應(yīng)稅服務(wù).
可能表格有點(diǎn)不一樣呢
哦哦哦,。那么你問(wèn)一下你那里的12366