同學(xué)你好 分紅需要交個(gè)稅的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)未分配利潤有余額,想把這筆錢分給投資人,是否要交納個(gè)人所得稅呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是交完個(gè)人所得稅后分配利潤,分配給個(gè)人后,個(gè)人不用再交個(gè)人所得稅了吧,如果獨(dú)資企業(yè)還沒到年底,就分配個(gè)人利潤,可以把分配的分錄做成借給個(gè)人的嘛
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 已經(jīng)交過 企業(yè)所得稅 想把未分配 利潤提取出來 如何做分錄
老師,小微企業(yè)個(gè)人獨(dú)資,年初未分配利潤余額1000,要提出來,怎么提呢,個(gè)人所得稅怎么計(jì)算和繳納呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得后,將剩余的利潤打到投資者個(gè)人的賬戶,是否需要繳納個(gè)人所得稅?報(bào)表還會(huì)形成未分配利潤嗎?
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
開票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的未分配利潤不是個(gè)稅稅后的利潤嗎,老師
要繳納的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于<關(guān)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個(gè)人所得稅的規(guī)定>執(zhí)行口徑的通知》(國稅函[2001]84號(hào))第二條規(guī)定,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)對(duì)外投資分回的利息或者股息、紅利,不并入企業(yè)的收入,而應(yīng)單獨(dú)作為投資者個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得,按“利息、股息、紅利所得”應(yīng)稅項(xiàng)目20%稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 由于以上稅款單獨(dú)作為投資者個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得,因此,應(yīng)由支付分紅的單位負(fù)責(zé)代扣代繳稅款。