同學(xué),你好,都私下送了,肯定賬上不能體現(xiàn)的。
你好,我想請(qǐng)教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對(duì)于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來(lái)進(jìn)來(lái)審計(jì)。那我們審計(jì)出來(lái),因?yàn)楣締幔孔哔~會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說(shuō)工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說(shuō)其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說(shuō)。他們一直說(shuō)強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說(shuō)這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來(lái),就導(dǎo)致說(shuō)我們利潤(rùn)很高,那像這種是怎么樣的呢?
你好,公司請(qǐng)?jiān)u審專家到公司來(lái)評(píng)審,一人私下送了4000紅包,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬?記入什么科目呢?又沒有發(fā)票這些
老師,你好,我們公司是做職稱評(píng)審的服務(wù)型企業(yè)(小規(guī)模),員工出去學(xué)習(xí),開了一張咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,現(xiàn)在用來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)要怎么入賬啊
老師請(qǐng)問一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來(lái)方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來(lái)的發(fā)票入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款,后來(lái)這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢?之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和其他應(yīng)收款該怎么做?
因我們是餐具消毒配送公司,就是首先先大量購(gòu)買一批陶瓷餐具回來(lái),然后清洗包裝成一套套的餐具,包裝餐具會(huì)用到包裝物碗膜,清洗會(huì)產(chǎn)生人工費(fèi),會(huì)用到一些清洗用品,這些都記錄到什么科目做賬,清新消毒完后成套裝箱入庫(kù),在由司機(jī)按餐廳老板要求數(shù)量配送到餐廳里,包裝成套的餐具入庫(kù)是做為庫(kù)品商品入庫(kù)么,這個(gè)包裝出來(lái)的餐具用什么科目記賬,買回來(lái)的餐具只要沒有破損可以無(wú)限次循環(huán)使用,這個(gè)使用的餐具怎么做帳
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
我意思是以什么形式把這筆錢做上去,要不現(xiàn)金不平
同學(xué),你好,現(xiàn)金支出肯定需要發(fā)票。合理業(yè)務(wù)的發(fā)票可以。