你好,因為你核銷壞賬時候 借:壞賬準備 貸:應收賬款 所以收回時候要相反 借:應收賬款 貸:壞賬準備 然后 借銀行存款 貸應收賬款
27、(根據(jù)2020年改編)下列各項中, 引起應收賬款賬面價值發(fā)生增減變化的有 ( )。 收回應收賬款 計提應收賬款壞賬準備 收回已作為壞賬核銷的應收賬款 結轉已到期未兌現(xiàn)的應收票據(jù)?老師這個除了寫分錄還有怎么辦法做題,我理不出思路,分錄也搞反了。
收回前期已核銷的應收賬款會計分錄的思維邏輯是什么,為什么有兩個分錄?
老師怎么寫出下列情況的會計分錄呢:1沖減已計提的壞賬準備2收回前期已核銷的應收賬款3核銷實際發(fā)生的壞賬損失4計提壞賬準備
收回已轉銷的應收賬款是什么意思,怎樣做分錄
往年已全額計提壞賬準備的應收賬款,本期確認收不回來,核銷時應該怎么做分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理