你好,應(yīng)收賬款賬面價值=應(yīng)收賬款余額-壞賬準備
27、(根據(jù)2020年改編)下列各項中, 引起應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生增減變化的有 ( )。 收回應(yīng)收賬款 計提應(yīng)收賬款壞賬準備 收回已作為壞賬核銷的應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)已到期未兌現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)?老師這個除了寫分錄還有怎么辦法做題,我理不出思路,分錄也搞反了。
下列關(guān)于企業(yè)應(yīng)收款項減值的核算,表述不正確的有 A.我國企業(yè)可以采用直接轉(zhuǎn)銷法核算壞賬 B.資產(chǎn)負債表目,企業(yè)應(yīng)收賬款的賬面價值低于其預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的差額,應(yīng)記人 “信用減值損失"的借方 C.資產(chǎn)負債表日,企業(yè)應(yīng)收賬款的賬面價值低于其預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的差額,可能應(yīng)記人 “信用減值損失”的貸方,“壞賬準備”的借方 D.收回應(yīng)收賬款、計提壞賬準備和收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款會影響應(yīng)收賬款的賬面價值 E.轉(zhuǎn)銷無法收回的應(yīng)收賬款的會計分錄應(yīng)借記 “壞賬準備”,貸記“信用減值損失" F.轉(zhuǎn)銷無法收回的應(yīng)收賬款會影響應(yīng)收賬款的賬面價值 G.某企業(yè) 2019年12月初“壞賬準備”余額借方6萬元,本期實際發(fā)生壞賬損失3萬元,企業(yè)當(dāng)月壞賬準備的借方余額為3萬元
【目的】 練習(xí)應(yīng)收款項減值的核算 【資料】甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并按應(yīng)收賬款年末余額的10%計提壞賬準備。20*3年1月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶余額為3000000元,“壞賬準備”賬戶余額為300000元,20*3年度,甲公司發(fā)生了如下相關(guān)業(yè)務(wù)。 (1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為650000,貨款尚未收到。 (2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認為壞賬損失 (3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行 (4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存入銀行 【要求】 (1)編制20*3年度確認壞賬損失的會計分錄 (2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會計分錄 (3)計算20*3年年末“壞賬準備”賬戶余額 (4)編制20*3年年末計提壞賬準備的會計分錄
【目的】練習(xí)應(yīng)收款項減值的核算?!举Y料】甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并按應(yīng)收賬款年末余額的10%計提壞賬準備。20X3年1月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶余額為3000000元,“壞賬準備”賬戶余額為300000元。20X3年度,甲公司發(fā)生了如下相關(guān)務(wù)。(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為650000元,貨款尚未收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存人銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行?!疽蟆?1)編制20x3年度確認壞賬損失的會計分錄。(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會計分錄。E(3)計算20x3年年末“壞賬準備”賬戶余額。(4)編制20X3年年末計提壞賬準備的會計分錄。
2011年12月1日應(yīng)收款余額為10萬元,壞賬準備貸方余額為2000元,采用應(yīng)收款項余額百分比法,核算壞賬損失,壞賬準備的提取比例為2%,2016年12月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)12月7日向b公司銷售產(chǎn)品210件,單價1000元◇增值稅率17%,銷貨款未收到,(2)12月24日核銷壞賬3000元,(3)12月29日收回前期已確認的壞賬2000元,款項已轉(zhuǎn)銀行,(4)12月31日計提2016年末應(yīng)計提的壞賬準備。怎么計算做相關(guān)的會計分錄?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。