你好,這樣的話沒有問題,建議或許改成應(yīng)交所得稅
發(fā)放工資的時(shí)候,做分錄,把應(yīng)交個(gè)人所得稅寫成其他應(yīng)收款,交個(gè)稅的時(shí)候,借,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
你好,發(fā)放上月工資的時(shí)候,有一個(gè)人的工資暫時(shí)不發(fā),是不是這樣做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-社保/公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,其他應(yīng)收款-個(gè)人?
老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
老師: 員工個(gè)人所得稅代繳的做賬是這樣的嗎: 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人所得稅代繳 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候扣除 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人所得稅代繳 貸:銀行存款
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補(bǔ)繳了,怎么打印完稅證明?在平時(shí)打印的地方查詢不到
這個(gè)月只有一比應(yīng)收200,主營收入是1800,銷項(xiàng)稅200,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學(xué)堂看哪一個(gè)類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進(jìn)貨票,還是銷售票
這個(gè)月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么