同學(xué)你好 數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)去了就不用了,一般是第一次申報(bào)的時(shí)候用
現(xiàn)在在出口退稅平臺(tái)上進(jìn)行出口退稅的申報(bào)時(shí)需要用到稅盤嗎,(無(wú)紙化申報(bào))是只有第一次申報(bào)時(shí)需要用到還是每次進(jìn)行申報(bào)時(shí)都要用,在哪一步用?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說(shuō)只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開(kāi)的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。
請(qǐng)教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會(huì)查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項(xiàng)稅那個(gè)申報(bào)。還有是什么時(shí)候確認(rèn)退稅申報(bào)?報(bào)關(guān)單出來(lái)后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的綜合服務(wù)平臺(tái)勾選退稅嗎?
出口退稅我五月份的時(shí)候走完流程,由于是第一次出口退稅需上門核查,我現(xiàn)在需要重新申報(bào),該報(bào)關(guān)單顯示已使用,我該怎么操作?
老師,您好,我家是生產(chǎn)出口企業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料都是國(guó)內(nèi)非免稅購(gòu)入,3月份首次出口一筆貨物,還沒(méi)有退稅,還沒(méi)有首次退稅,在4、5、6、月份陸續(xù)有出口業(yè)務(wù),9月份要申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)老師:1、9月份申報(bào)退稅是首次退稅,是不是只能申報(bào)3月份出口的退稅,以后月份的出口要在這個(gè)首次退稅成功后再申報(bào)退稅還是所有月份出口的一起申報(bào)退稅?2、退稅依據(jù)是3月份出口收入和3月申報(bào)增值稅留抵稅額計(jì)算,還是申報(bào)退稅時(shí)的月份的留抵稅額作為計(jì)算退稅金額的依據(jù)?
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
老師,股東投資款要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財(cái)務(wù)軟件比較好呢?
老師點(diǎn)了圖二圖三最后還是圖一
一般納稅人建材公司可以來(lái)水泥制品6個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
老師好,我有一家個(gè)體戶今年1到6月份一直沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)申報(bào)只做零申報(bào),從7月開(kāi)始開(kāi)票報(bào)稅,可是收到1到6月份的款并且需要開(kāi)票,我該從哪做賬,具體操作如何做,我們使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)下工會(huì)經(jīng)費(fèi),老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報(bào)清冊(cè)里了。不申報(bào)有什么影響嗎?公司工會(huì)證書(shū)也已經(jīng)過(guò)期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤(rùn)時(shí),對(duì)于評(píng)估增值需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?對(duì)于這個(gè)題來(lái)說(shuō),固定資產(chǎn)評(píng)估增值400萬(wàn),當(dāng)年確認(rèn)40萬(wàn),如果投資時(shí)點(diǎn)是1月1日就是減去40萬(wàn),如果投資時(shí)點(diǎn)是7月1日,就減去20萬(wàn),是這樣嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開(kāi)票30萬(wàn)的話,他是免增值稅,然后年度開(kāi)票呃五百五百萬(wàn)內(nèi)是交按1%交稅,對(duì)吧?然后我現(xiàn)在就是需要開(kāi)一個(gè)300多萬(wàn)的票,300萬(wàn)左右的票,我可以前面三個(gè)季度開(kāi)九十萬(wàn),然后就不用交稅,然后剩下200多萬(wàn),在最后一個(gè)季度開(kāi),然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場(chǎng),主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個(gè)月我公司收租金收了1558400元,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅怎么計(jì)算,入賬科目怎么入,怎么寫(xiě)
是只要在系統(tǒng)上申報(bào)一次之后,以后再申報(bào)時(shí)除了認(rèn)證發(fā)票用稅盤之外,在申報(bào)操作期間都不需要嗎?
還有就是這個(gè)是無(wú)紙化之后,第一次用無(wú)紙化進(jìn)行申報(bào)時(shí)需要用到稅盤,然后如果后續(xù)我更換了電腦在網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行申報(bào)的話,還需要稅盤嗎?
我看網(wǎng)上說(shuō)是申報(bào)時(shí)需要電子簽名,這個(gè)應(yīng)該就是稅盤,那我正式申報(bào)的時(shí)候這個(gè)電子簽名是指什么?該如何處理?(20年之前申報(bào)的時(shí)候我記得是需要稅盤的,但是20年年初的時(shí)候系統(tǒng)更新過(guò),就不是很清楚了,各有說(shuō)法,所以想問(wèn)下)
到自建報(bào)稅和正式申報(bào)的生成申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候,需要插上金稅盤,
好的,謝謝老師了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝