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老師,我們倉庫暫估入庫時,成本入了2000,但是發(fā)票回來后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額是1900。發(fā)票回來的時候,材料已經(jīng)在上個月出庫計算成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?

2020-11-18 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-18 15:36

沖銷之前暫估入庫分錄,和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄了。

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快賬用戶9893 追問 2020-11-18 15:37

那倉庫的進銷存系統(tǒng)呢?他怎么改呢?他如果不改,就跟我的賬對不上。

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齊紅老師 解答 2020-11-18 15:41

是做個紅字的材料入庫單的。

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快賬用戶9893 追問 2020-11-18 15:42

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-18 15:47

不客氣,很高興能幫到您

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沖銷之前暫估入庫分錄,和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄了。
2020-11-18
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
2023-06-12
領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料負(fù)數(shù) ,貸原材料,負(fù)數(shù)這個入庫,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品負(fù)數(shù) 。,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2021-02-03
你好,你這邊出庫金額大于入庫金額是對的呢,你入庫是成本價,出庫是售價
2023-01-08
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-03-19
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