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老師,我之前付款的費用,打錯帳了,現(xiàn)在客戶退回來,讓我重新轉(zhuǎn)款,會計分錄如何做,之前只做了借銷售費,貸銀行存款,后面兩個分錄不知道用哪個科目

2020-11-18 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-18 14:04

你好 退回做相反分錄??

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快賬用戶9065 追問 2020-11-18 14:10

借銀行存款,貸銷售費用這個收到退回款項的分錄,然后再支付時按第一個分錄做就可以了嗎?都是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-18 14:19

你好 ?再支付做一樣的分錄 金額正數(shù)??借銷售費,貸銀行存款 正數(shù)

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你好 退回做相反分錄??
2020-11-18
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000
2024-05-06
那你這個銀行之前是不是對的,現(xiàn)在銀行期末余額是不是對的,之前期初不平是不是輸入到未分配利潤,那這個做借未分配利潤 貸短期借款, 之后做借借:短期借款 貸:銀行
2020-10-13
可以的,可以這么做。
2022-04-15
借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2024-08-12
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