是的,這個就是普通發(fā)票,可以入賬
現(xiàn)在數(shù)控盤發(fā)票都是普通發(fā)票了嘛 直接可以當(dāng)專票抵扣是嘛 電子稅務(wù)局需要怎么操作一下嘛
這種發(fā)票直接是可以當(dāng)成普通發(fā)票一樣做賬嘛?
老師,請問這種收據(jù)是可以當(dāng)成發(fā)票一樣,直接入賬嗎
一般納稅人收到專票做福利費,可以直接不做進項當(dāng)做普通發(fā)票用嗎
@郭老師,追問次數(shù)用完,可以直接當(dāng)普通發(fā)票那樣232元全部直接做差旅費232元嗎
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
那老師上面這個發(fā)票銷售方跟我付款方不是一個名字,能直接沖嘛?
發(fā)票銷售方跟付款方肯定不是一個名字啊,付款方就是購買方唄,銷售方能和購買方一個名字嗎?沒看明白你的問題
不是,它票上的銷售方跟我之前的付款方不是一家 ,就是我付給張三 本來張三給我開票結(jié)果他用了小明的名字開給我
這個不行的,涉嫌虛開發(fā)票了,你付款給誰,就要由他來給你提供服務(wù)并由他來給你開發(fā)票。
行,我跟負責(zé)人說一下,我不知道他什么想法,好像是車款剩的錢,在去加油站充了個油 聽上去沒毛病但是票又不對
嗯,反正要保證三流一致才行,發(fā)票流,資金流,貨物流要一致
老師你看那個車船稅200,我是按那個價格折舊,還有它日期就一個月
如果是首次發(fā)生的保險,需計入資產(chǎn)原值,并價稅分離,以不含稅價入固定資產(chǎn)原值,4386.62%2B200,以這個金額作為固定資產(chǎn)原值