您好 這個(gè)重新開具880元的發(fā)票,是要按3%計(jì)稅入賬核算的。
老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開了發(fā)票 請(qǐng)問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個(gè)交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問下由于疫情期間,我們公司開了專票,現(xiàn)在稅務(wù)局通知疫情期間公司可以享受免稅政策,但開了專票就要作廢,便重開普票才能享受免稅政策!8月公司將5月份開的一張專票沖紅,并重新開了一張普票(無稅額的免稅發(fā)票!)8月底收到稅務(wù)局的退稅款,該如何做賬務(wù)處理?!
我公司2019年開了一張4160的普票(3%),因?yàn)橐藢?duì)方3280元,所以開了全額4160元的紅字發(fā)票,但是差額880元重新開了正數(shù)免稅發(fā)票.( 我們今年疫情免稅),現(xiàn)在880的稅額怎么入賬??
請(qǐng)問老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費(fèi)一共300元,只開具一張發(fā)票,事后法人拿發(fā)票金額為300元到公司報(bào)銷。之后因?yàn)楣径惪乇P自行保管,百旺公司就重新開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票金額為300元的電子普票,同時(shí)開具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉(zhuǎn)20元到公司賬戶嗎?
老師您好,我們小規(guī)模,去年開了一張1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個(gè)點(diǎn)稅率的紅字發(fā)票沖掉,但我重開時(shí)藍(lán)字時(shí)大意卻開了免稅的一樣的發(fā)票怎么辦?去年雖一個(gè)點(diǎn)的增值稅,但我們沒達(dá)到起征點(diǎn),增值稅稅額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,現(xiàn)在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務(wù)該怎么處理?
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
收到社保補(bǔ)貼 穩(wěn)崗返還 怎么記賬
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅,那如果公司有自產(chǎn)自銷,然后也有一部分是外購出售,做賬怎么做啊
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢
個(gè)體口腔門診,需交哪些稅費(fèi)?
學(xué)堂有自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表的嗎,急,謝謝
個(gè)人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關(guān)聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報(bào)銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照假定客戶在取得商品控制權(quán)時(shí)以現(xiàn)金支付的應(yīng)付金額(即現(xiàn)銷價(jià)格)確定交易價(jià)格。這句話沒明白啥意思
老師,那這個(gè)稅額還是放在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅里面嗎?還是放在營業(yè)外收入呢?
這個(gè)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。