同學你好 沒有跨年的話 直接在當月沖銷
老師,我們公司今年的管理費用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費用轉(zhuǎn)入在建工程,請問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費用轉(zhuǎn)入在建工程,請問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤么
老師,您好已發(fā)放的臨工費用原來是放管理費用,要結(jié)算項目了,這部分的臨工費用要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,已經(jīng)跨月。原來管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過本來利潤,如何處理?
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費用,管理費用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因為管理費用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報表上它是不是就重復(fù)了?
老師,請教您一個問題! 如果企業(yè)還沒生產(chǎn),但是發(fā)生了車間管理員工資,折舊之類的費用已經(jīng)計入制造費用科目了,月末沒法結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本里,那我月末的賬務(wù)處理怎么做才對呢?
設(shè)備投入使用,使用年限5年,凈殘值50萬,采用年數(shù)總和法按年計提折舊
上月沒發(fā)工資下個月發(fā)兩個月,這次報0,下月報倆月,這樣扣除是10000還是5000?
老師,年報是要打出來紙質(zhì)版的吧?
個人出售2020年買的工程車-鏟車給公司,個人需要繳納增值稅個稅嗎? 這個工程車只有一個發(fā)票,如果只是簽訂買賣合同,不辦理過戶對公司有哪些影響?
老師,我們個體是定額征收,這個月突然變成查賬征收了,老板讓我和專管員溝通一下我應(yīng)該怎么溝通
交車險的時候,有個車船稅,發(fā)票上的金額不包含,只是在備注上寫上了,這個車船稅能入賬嗎?怎么做賬
老師,情況是這樣:我們租賃了一塊地皮,蓋的商鋪出租,有自己獨立供電設(shè)備,就是我們給供電站預(yù)存電費,次月供電站給我們公司開票。現(xiàn)在就是商戶這塊賬我們怎么做?商戶供電站不能給開票,我們可以用分割單讓他們作為費用入賬,我們總分割單確認收入可以嗎
老師,您好,我看出口退稅備案,有一個是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù),請問老師哪些企業(yè)備案的時候需要選“是”,選擇這個是有什么不一樣的嗎?
老師,以前年度應(yīng)該做費用的,做到了存庫,現(xiàn)在用利潤分配-未分配利潤來調(diào)整,需要改以前年度報表嗎?謝謝
A公司有一筆美元應(yīng)收款還沒收回來,下游客戶資金緊張,他們說如果我們控貨期內(nèi)他們回款的話,正常付尾款,釋放貨權(quán)。如果資金一周內(nèi)沒回來,他們可以先付等額人民幣給我們作為押金。這個是否需要交稅,那我們以什么名義收押金?需要什么文件?
全程的處理分錄怎么做?
老師,目前做了分錄: 借:生產(chǎn)成本―直接人工 1000元 貸:管理費用―臨時工費用 1000元 是否需要沖減掉已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本來利潤?
借:生產(chǎn)成本―直接人工 1000元 貸:管理費用―臨時工費用 1000元 不需要已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到
我是這樣做了,但是明細賬的數(shù)和報表上的管理費用差額就是1000元,這是什么原因?
您的管理費用明細賬二級科目是自己設(shè)置的吧 報表里邊的數(shù)據(jù)是不是比明細賬大
管理費用二級科目是自己設(shè)置的,目前是明細賬比報表數(shù)據(jù)大1000
那就是明細賬沒有取到這個數(shù)據(jù)
應(yīng)該怎么處理?
這個你需要問軟件的客服 怎么調(diào)整
這個跟軟件沒有關(guān)系??赡苁俏覀兊目颇炕蛘呓痤~方向錯了
你自己設(shè)置的明細科目 明細賬不能取數(shù) 就是軟件取數(shù)的問題
換個分錄直接兩個都是借方,只是管理費用的金額是紅字,這樣可以嗎:借:管理費用-1000元 生產(chǎn)成本―直接人工1000元??尚??
可:借:管理費用-1000元 生產(chǎn)成本―直接人工1000元???