你好 ?核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是 所得稅是核定征收還是 ?
核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是嗎?那企業(yè)所得稅怎么算呢?可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問一下 核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是嗎?那企業(yè)所得稅怎么算呢?可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模季度每開票不超過(guò)45萬(wàn),沒有成本票,用交增值稅嗎?還有企業(yè)所得稅呢,需要交嗎?以一個(gè)季度的來(lái)算,不按年
小規(guī)模的開普票如果超過(guò)30萬(wàn)一個(gè)季度怎么交增值稅跟企業(yè)所得稅,稅率是多少
企業(yè)所得稅,小微企業(yè)怎么計(jì)算, 什么是小微企業(yè), 一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,不超過(guò)100萬(wàn)怎么計(jì)算,超過(guò)一百萬(wàn)怎么計(jì)算,企業(yè)所得按季度交,還需要交年企業(yè)所得稅, 個(gè)體工商戶是交增值稅,交企業(yè)所得稅嗎?
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開過(guò)銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ荆蛻粜枰崆澳冒l(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票可以開嗎?
請(qǐng)問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
核定征收
是要交增值稅嗎和企業(yè)所得稅嗎 怎么算呢
你好 收入金額*核定的利潤(rùn)率*所得稅稅率 有收入就交所得稅??
比如收入30萬(wàn) 呢 怎么算 企業(yè)所得稅、增值稅呢 可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
你好 核定征收不考慮成本? 收入金額30*核定的利潤(rùn)率*所得稅稅率
老師?增值稅呢 怎么算
增值稅也是核定征收嗎? ?
對(duì)的 老師
您好。 您好,是按什么核定征收的?定期定額嗎?如果定期定額就是固定一個(gè)月交多少錢