同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4037 貸銀行存款4037 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育費(fèi)附加201%2B121%2B80 貸銀行201%2B121%2B80
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)月交了增值稅4037元,附加稅的城建稅201元,教育費(fèi)附加121元,地方教育費(fèi)附加80元,怎么做分錄?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅586.67元,附加稅中的教育費(fèi)附加為17.6元,地方教育附加為11.73元,附加稅怎么做分錄呢
計(jì)提本月稅金及附加,其中城建稅4000元,教育費(fèi)附加1800元,地方教育費(fèi)附加1200元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
2019年12月10日,繳納上月增值稅41028元 城市維護(hù)建設(shè)稅2871.96元、教育費(fèi)附加1,230.84元、地方教育費(fèi)附加820.56元、個(gè)人所得稅542814元。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做分錄
收到以前年度多交增值稅10000,附加稅城建稅:500元,教育費(fèi)附加:300,地方教育附加200元怎么做會(huì)計(jì)分錄沖以前的賬
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問(wèn), ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)給報(bào)銷人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開(kāi)多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車(chē)輛出租,一次開(kāi)3年的租賃發(fā)票,車(chē)輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?
不用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加了嗎?
不需要先計(jì)提增值稅了嗎?
需要先計(jì)提附加稅的 不用計(jì)提增值稅
麻煩計(jì)提分錄請(qǐng)告知一下,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月就交費(fèi)了嗎
借稅金及附加201%2B121%2B80 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育費(fèi)附加201%2B121%2B80
請(qǐng)問(wèn)一下,那增值稅得需要先結(jié)轉(zhuǎn)吧,再交稅吧?幫給寫(xiě)一下分錄?
1、如果,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、如果,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
每個(gè)月是不是得在會(huì)計(jì)軟件中結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅啊
對(duì)的,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的
如果每個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的話怎么操作?今年就10月份一筆銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月都有一點(diǎn)
一般進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)大約進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)
好的。但這次11月份交了增值稅了,那就當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月繳費(fèi)是吧?那增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
對(duì)的,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)次月繳納的
開(kāi)完專票貸方有銷項(xiàng)稅,但月末還得結(jié)轉(zhuǎn)一下是吧?
那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅也得結(jié)轉(zhuǎn)吧,下個(gè)月繳納的增值稅才與報(bào)稅系統(tǒng)對(duì)得上吧
對(duì)的 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的
進(jìn)項(xiàng)稅還有1-9月都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),那可以在10月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?包括全額抵扣一起可以結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
可以的,你可以結(jié)轉(zhuǎn)的
不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有什么結(jié)果?
同學(xué)你好 年底一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以了