您好,申報(bào)的時(shí)候的銷售額按照正負(fù)相抵的余額填 也就是60萬。
我這個(gè)月紅沖了85萬的發(fā)票,那我這個(gè)月如果開了145萬的發(fā)票,那這個(gè)月的銷售發(fā)票額是145還是60萬?
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時(shí),開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
這個(gè)月開了10萬銷項(xiàng)稅額的發(fā)票出去,又開了1萬沖紅的銷項(xiàng)稅額的發(fā)票。那我這個(gè)月要繳納的銷項(xiàng)稅額是按幾萬算?
老師,我上個(gè)月開具7萬的發(fā)票這個(gè)月沖紅了,然后又重新開具了7萬的發(fā)票,那我這個(gè)7萬下月報(bào)稅還需要交稅么
老師,我家6月賣樹苗145萬出庫(kù)145萬,但是當(dāng)月對(duì)方只給了100萬,我也開了100萬的發(fā)票,剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致,這樣怎么辦?報(bào)稅報(bào)145萬?如果再開剩下的45萬發(fā)票怎么辦?
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
本月實(shí)際開票額是以正負(fù)金額相抵消后的金額來看的是吧?小規(guī)模不是連續(xù)12月超過500萬升一般人的嘛?所以我在想這種情況下這個(gè)月的銷售額是多少
就是正負(fù)相抵后的余額是銷售額。