同學(xué)你好,由于之前一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在只能在當(dāng)月一次性入賬了
我想問(wèn)一下。我們長(zhǎng)租房他有押金跟房租, 比如說(shuō)他是4月18號(hào)來(lái)住的,住到5月18號(hào),押金1700,房租1700。那這個(gè)錢我應(yīng)該怎么做賬呢?我做匯總做四月份的匯總的時(shí)候,那這個(gè)算是四月份還是算五月份的收入呢,怎么列入進(jìn)去呢?
四月15日的時(shí)候,公司交的租金是到9月31號(hào)的一共¥5500。我四月份一直以來(lái)都沒(méi)有做這個(gè)的憑證我這個(gè)月才看到這個(gè)收據(jù),那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做帳?
老師,我們公司上個(gè)月進(jìn)的材料,沒(méi)有收到票,上個(gè)月就買了那批材料,這個(gè)月才收到票,憑證應(yīng)該怎么做呢
浙江那邊的一個(gè)工程項(xiàng)目。那我浙江那邊你看我三月份的社保,我到四月份才他他們才讓我交,那我在做三月份賬的時(shí)候。我也可以不用做繳納那一部分嘛,我在四月份的時(shí)候,把它繳納那一部分做就行了吧,三月份我只做個(gè)計(jì)提就可以了,是不是啊,能不能這么操作啊。
之前開(kāi)了一筆35000的發(fā)票,現(xiàn)在客戶部分退款,退了16000,那我是要沖紅35000的發(fā)票,再開(kāi)一張19000的發(fā)票給對(duì)方嗎
出納個(gè)人收到公司房租可否直接將款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個(gè)稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
老師,這個(gè)小規(guī)模公司一年不高于500萬(wàn),就可以了吧,需要完善財(cái)務(wù)報(bào)表這些嗎,我們有外賬,但是自己也就一個(gè)人,做一些收入,指出,報(bào)銷,需要做賬嗎!
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司核稅的時(shí)候,投資方信息是填總公司股東信息嗎
老師,我們公司名下有門面,如果出租,可以直接用公司開(kāi)出租的發(fā)票吧,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有房屋租賃沒(méi)關(guān)系吧
公司沒(méi)有報(bào)稅,黑戶了,影響大嗎,需要怎么操作嗎?
匯算清繳,手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)哪里
請(qǐng)問(wèn),簽合同時(shí)間問(wèn)題
每月計(jì)提工資單位發(fā)放,個(gè)稅每月按發(fā)放工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎
那我應(yīng)該怎么做分錄?
你好,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-租金5500 貸:銀行存款5500