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Q

老師,您好,想請問一下稅務問題,我司開票金額和對方實際轉(zhuǎn)款金額對不上,我們此時應該如何做賬,

2020-11-17 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 11:21

你好!請問差額是多少,什么原因?qū)е履兀?/p>

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快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:24

開票金額是42210.25,實際收到款是41820.25,差額390,原因是生產(chǎn)補料扣款,后期不產(chǎn)生了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:32

差額390計入營業(yè)外支出科目

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快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:33

嗯嗯,明白,那請問稅務怎么處理,我們有多交的稅金

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:34

稅務開了票就要交稅哦

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快賬用戶3479 追問 2020-11-17 11:46

嗯嗯,是的,九月份開票已交稅呢,做賬就只需要營業(yè)外支出是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:53

是的,計入營業(yè)外支出。

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快賬用戶3479 追問 2020-11-17 12:03

明白啦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-17 12:06

不客氣,祝你工作順利!

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你好!請問差額是多少,什么原因?qū)е履兀?/div>
2020-11-17
您好,意思是不用實賬面數(shù)付,把少付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2024-12-16
你好,知道是哪里做錯了嗎?直接平賬的話,用現(xiàn)金收回,借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款
2021-10-18
如果是預付款項: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000 貸:應付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時: 借:應付賬款 7000 借:預付賬款 13000 貸:銀行存款 20000 如果是多付貨款: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應付賬款 7000 支付 20000 元時: 借:應付賬款 7000 借:其他應收款 - 多付貨款 13000 貸:銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時: 借:銀行存款 13000 貸:其他應收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費用: 假設這 20000 元包含 7000 元的貨物費用和 13000 元的其他費用(如服務費等),且其他費用未取得發(fā)票: 收到 7000 元發(fā)票時: 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應付賬款 7000 支付 20000 元時: 借:應付賬款 7000 借:管理費用 / 其他相關費用 13000(沒有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時需調(diào)增應納稅所得額) 貸:銀行存款 20000
2024-12-18
你好,超過的部分是不需要支付了嗎??
2021-06-17
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