久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

月末作計提、 攤銷結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用.分別需要計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?

2020-11-17 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-17 09:00

你好? ? ?1.? 比如你固定資產(chǎn)折舊? 借管理費用-折舊費貸累計折舊? ? 2.? 無形資產(chǎn) 攤銷:借 在建工程 或者管理費用-攤銷費貸累計攤銷? ? ? ? 3.? ?工資計提 社保計提 :借管理費用-社保 管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 應(yīng)付職工薪酬-工資? ?這樣來計提? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? 損益科目到本年利潤去? 。? ? 比如 對于收入的結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:主營業(yè)務(wù)收入? 其他業(yè)務(wù)收入? ?營業(yè)外收入?? ? ?貸:本年利潤 對于成本費用稅金的結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:本年利潤 ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本? 其他業(yè)務(wù)成本? ?營業(yè)外支出? 財務(wù)費用? 管理費用? ? ? 銷售費用? 稅金及附加等? ?

頭像
快賬用戶6156 追問 2020-11-17 09:28

老師,你寫的有點亂啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-17 09:31

你好? 你是哪里不明白? 。上面我是按? 1-3點分別給你列了? 。然后 月末做一筆損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好? ? ?1.? 比如你固定資產(chǎn)折舊? 借管理費用-折舊費貸累計折舊? ? 2.? 無形資產(chǎn) 攤銷:借 在建工程 或者管理費用-攤銷費貸累計攤銷? ? ? ? 3.? ?工資計提 社保計提 :借管理費用-社保 管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 應(yīng)付職工薪酬-工資? ?這樣來計提? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? 損益科目到本年利潤去? 。? ? 比如 對于收入的結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:主營業(yè)務(wù)收入? 其他業(yè)務(wù)收入? ?營業(yè)外收入?? ? ?貸:本年利潤 對于成本費用稅金的結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:本年利潤 ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本? 其他業(yè)務(wù)成本? ?營業(yè)外支出? 財務(wù)費用? 管理費用? ? ? 銷售費用? 稅金及附加等? ?
2020-11-17
計提 有計提工資,借管理費用,制造費用,生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 工資,固定資產(chǎn)折舊,借管理費用/制造費用 貸累計折舊 ,無形資產(chǎn)攤銷,借管理費用/制造費用 貸累計折舊?
2020-11-17
同學你好!月末需要做的有計提折舊、計提工資、結(jié)轉(zhuǎn)稅金、計提附加稅、結(jié)轉(zhuǎn)生成本制造費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本、憑證過賬、結(jié)賬。
2023-03-04
同學您好, 也就這些了
2021-02-23
你好,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)需要折舊攤銷,長期待攤費用需要按月分攤,如果你有需要分攤的預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款也需要分攤 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目,損益類的科目月末沒有余額。
2022-10-14
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×