你好,拉貨費(fèi)用是快遞業(yè)務(wù)的成本支出,所以計(jì)入成本
老師好,快遞公司收到的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi),是應(yīng)收賬款!為什么后面結(jié)算小區(qū)拉貨的人工資1,把它計(jì)入到成本?
老師你好,我公司服務(wù)類型的企業(yè),成本主要是人員工資,給客戶開票要等這個(gè)項(xiàng)目完結(jié)后才開票,沒有開票就沒有收到也沒有成本,那么當(dāng)月的實(shí)際應(yīng)計(jì)入成本的人員工資計(jì)入科目那個(gè)合理呢
老師,公司沒有錢賬戶上,為了交電費(fèi)讓老板的其它公司轉(zhuǎn)過來備注和給對(duì)方開的票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入了其它業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎,可是公司沒有人員工資,把管理費(fèi)用房租的一部分結(jié)轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)成本可以么
老師,建筑服務(wù)項(xiàng)目部在異地又把工程分包給小工程隊(duì),建筑所需主要原材料由項(xiàng)目部提供,作為項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)該怎么做賬呢?給小工程隊(duì)支付工程款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。收到工程結(jié)算款,借應(yīng)收賬款,銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳稅款了,就沒有銷項(xiàng)稅了,對(duì)嗎,
老師,EPC項(xiàng)目采用產(chǎn)出法確認(rèn)收入,其中設(shè)計(jì)部分的已經(jīng)拿到甲方單位的工程量確認(rèn)單,但因?yàn)槲夜緦儆谠O(shè)計(jì)公司,設(shè)計(jì)服務(wù)全部都是我公司員工自行設(shè)計(jì),未針對(duì)該項(xiàng)目確認(rèn)成本,而是直接計(jì)入了管理費(fèi)用里面的工資,但我公司的設(shè)計(jì)部門的工資又無法區(qū)分出其中哪些人是為某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行服務(wù)的,但是針對(duì)此項(xiàng)目做了專門的設(shè)計(jì)預(yù)算,是否可以根據(jù)預(yù)算的設(shè)計(jì)人工成本,按相應(yīng)比例,將進(jìn)入費(fèi)用的工資結(jié)轉(zhuǎn)到該項(xiàng)目成本?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
但它寫結(jié)算服務(wù)項(xiàng)目拉貨費(fèi)?
你好是結(jié)算這個(gè)快遞項(xiàng)目的拉貨費(fèi),就是這個(gè)快遞項(xiàng)目的成本支出
我被這個(gè)服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)給忽悠了!以為是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的區(qū)別!
對(duì)的對(duì)的,這里和應(yīng)收賬款不是成本關(guān)系