你好 也可以的 一般是一個客戶用一個往來的
貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師,圖上那道題:之前有預(yù)付賬款,后面貨到了就沖掉預(yù)付,剩余掛應(yīng)付,不也是正確的么?
老師,其他應(yīng)付款怎么沖賬啊,以前在一個供貨商那里買的東西,那個供貨商把單子弄掉了,就導(dǎo)致這筆錢我們沒有付給他,之前的會計(jì)把這個掛在其他應(yīng)付款里面了,我該怎么沖掉啊 很久的事情了,又不知道那個供貨商是誰
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,我的意思是:如果往來賬記了預(yù)付款,后期收到貨時,怎么能知道是沖減當(dāng)時的預(yù)付款,有時候會忘記之前有沒有有預(yù)付,直接記了應(yīng)收,這個問題怎么能避免。
老師我們公司的無票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無票收入的時候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票明細(xì)類別有問題,現(xiàn)在再讓對方重新紅沖開票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個公司做
老師開了一張專票,剩下是普票超30萬,全額納稅對不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個正數(shù) 一個負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會組織能開專用發(fā)票嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時出口退稅的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎