同學您好, 您具體是什么情況
增值稅表四,稅額抵減情況表是自已填,還是系統(tǒng)帶數(shù)據(jù)出來?
增值稅申報表中的表二第20行專用發(fā)票信息表注明的進項稅額是系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)出來還是手動填
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉讓款,再分給BC倆人!所有者權益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有一個月重復了,稅務局的數(shù)據(jù)比我的多,我忘了是自己填的,還是系統(tǒng)自動帶出來的
9月數(shù)據(jù)期未是45000,10月份數(shù)據(jù)卻是65000,沒法修改
您具體是哪個數(shù)據(jù)的
我自己己解決,重置了數(shù)據(jù),變過來了
OK,有問題歡迎前來自信