你好,業(yè)務招待費稅前只能按60%扣除
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關業(yè)務費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務處理。
您好老師,給員工家屬買的生日蛋糕記入費用-員工福利費,或者業(yè)務招待費,有啥區(qū)別
請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務招待費劃算呢還是做員工福利費呢?如果是給員工做福利費,員工是否要繳納這方面的個人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費跟業(yè)務招待了。做業(yè)務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務處理是計入福利費和業(yè)務招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
2021年和2022年取得“*******有限公司”開具品目為“研發(fā)費用-現(xiàn)場服務”的發(fā)票,查看企業(yè)所得稅申報表的A107012表,并無委托研發(fā)費用,懷疑是外公司提供的技術指導費,并不是該單位的自主研發(fā),不能加計扣除。 請教一下老師,這個要如何回復?
電商公司,客戶下單第三方發(fā)貨,萬一退貨先統(tǒng)一退到我們這,累積起來再退回第三方,快遞費/運費怎么出分錄?
當月扣繳當月公積金。7月給兩個員工調(diào)減了公積金基數(shù),公司承擔121,個人不承擔,但是6月還是按照單位和個人各承擔400,算6月工資時迷糊了,把400個人代扣的公積金減掉了,這導致員工多收到工資,少交了個稅,這種情況,不更正個人所得稅申報表可以嗎,直接發(fā)7月工資時把個人代扣的公積金加上
民營醫(yī)院可以辦一張專門用于采購物資的卡嗎?信用卡類型那種
建筑施工資質辦理問哪個部門
老師,稅務局統(tǒng)計企業(yè)的受益人,受益人可以不是企業(yè)員工及股東嗎
老師好,公司實繳后還需要去工商局辦理手續(xù)嗎
老師有沒有 研發(fā)科目二三級設置明細
電子稅務局納稅人信息查詢里業(yè)主信息處的辦稅人員要如何修改
老師你好 我想請教一下,如果我在企業(yè)所得稅報表填寫500萬以下設備一次性抵扣,我可以在賬務上也將這個設備一次性抵扣嗎?