是的,可以,這個虧損是需要是稅法上面虧損才可以
老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時候,是不是今年的盈利可以彌補去年的虧損?
老師 比如我去年年底虧損了30萬,今年年底盈利了10萬,是不是可以彌補去年虧損 相當(dāng)于我還是虧損20萬的
老師,以前年度虧損10萬,今年第一季度虧損2萬,累計到第二季度盈利2萬,當(dāng)時彌補以前年度虧損2萬,以前年度虧損還有8萬沒有彌補,現(xiàn)在累計到第三季度盈利20萬,我是直接彌補8萬還是要20萬減10萬了?
老師你好我去年虧損100萬今年第一季度比如盈利30萬,這樣是不是彌補虧損不要交所得稅的
老師,如果去年虧損,今年盈利,但是盈利彌補不了虧損,年底用計提所得稅嗎?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
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就是賬面上的嗎
不是,不是你賬上,需要是匯算清繳表上面彌補虧損表最后一欄,這個才是稅法上面虧損
我知道 就是到年底匯算清繳 如果是虧損的話可以彌補,最多是彌補幾年的
一般企業(yè)是5年, 一、自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。
好的 謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了