同學(xué)你好 需要計(jì)提增值稅附加稅所得稅 2.可以 要交增值稅
(一)資料:東方公司2019年11月份部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (二)要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用借貸記賬法編制會(huì)計(jì)分錄 (1)11月8日收到投資者投入的貨幣資金投資200000元,已存入銀行。 (2)企業(yè)于2019年11月15日借入短期借款1000000(6個(gè)月,年利率為6%,利息按季支付)。 (3) )11月17日用銀行存款40000元購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備1臺(tái)。 (4) 11月18購(gòu)入需要安裝設(shè)備,買價(jià)48500,增值稅進(jìn)項(xiàng)8160, 貨款已付。 5) 11月18自行安裝設(shè)備發(fā)生各種費(fèi)用。領(lǐng)用原材料12 00元 ,發(fā)生人工費(fèi)22 80元。 (6) 11月18需要安裝設(shè)備安裝完畢,已交付使用。 (7) )11月18日購(gòu)入甲材料一批,買價(jià)和運(yùn)費(fèi)計(jì)20000元,增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅)3400元,貨款尚未支付。 (8) )11月20日購(gòu)入的甲材料20000元驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 (9) 11月21生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3 600元。領(lǐng)用甲材料5 000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn),車間一般性消耗甲材料1200元,行政部門領(lǐng)用甲材料100元
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓?gòu)入后提煉過程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師,企業(yè)用外購(gòu)的原材料投入到一個(gè)項(xiàng)目中,進(jìn)行簡(jiǎn)單加工成一個(gè)設(shè)備,設(shè)備所有權(quán)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移,然后這個(gè)設(shè)備產(chǎn)生利潤(rùn)對(duì)方給我付款,我需要計(jì)提什么稅種呢?原材料投入可以算作是長(zhǎng)期投資嗎?需要視同銷售交納增值稅嗎?
某工業(yè)企業(yè)2021年8月份發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)款28000元,增值稅4760元,款933:38項(xiàng)以銀行存款支付;(2)購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)機(jī)器一臺(tái),價(jià)款22000元,繳納增值稅3740元,支付安裝費(fèi)700元,運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)已用銀行存款付記。在安裝過程中,領(lǐng)用材料1000元,發(fā)生工資費(fèi)用650元,該設(shè)備已投入使用(3)接受外單位投資轉(zhuǎn)入的設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備賬面原價(jià)為46000元,經(jīng)方重新評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為42000元,增值稅4200元。(4)接受某公司捐贈(zèng)汽車一輛,無附帶單據(jù),按重置價(jià)格估價(jià)為88000,增值稅8800元,在捐贈(zèng)中發(fā)生費(fèi)用支出1200元,以銀行存款支付(5)在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)沒有入賬的設(shè)備一臺(tái),其重置完全價(jià)格為20000,估計(jì)折舊數(shù)為6000元。Q0DOD120006)一臺(tái)設(shè)備試用期滿,不能繼續(xù)使用,進(jìn)行報(bào)廢清理,該設(shè)備原價(jià)為50000元,已計(jì)提折舊48000元,取得的殘斜變價(jià)收入為1000元,支付清理費(fèi)用為2000元。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,發(fā)生下列有關(guān)增值稅業(yè)務(wù),編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:購(gòu)入原材料(已經(jīng)入庫),價(jià)款400000元,進(jìn)項(xiàng)稅額52000元,其中:銀行付款226000元、銀行承兌匯票支付113000元,剩余113000元(斯達(dá)公司)尚未付款?,F(xiàn)款購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款30000元,進(jìn)項(xiàng)稅額3900元。對(duì)外銷售產(chǎn)品,價(jià)款1000000元,銷項(xiàng)稅額130000元,其中:收到款項(xiàng)565000元、收到銀行承兌匯票2張共計(jì)339000元,剩余226000元款項(xiàng)尚未收到(其中:深大公司113000元、大吉公司113000元)。企業(yè)進(jìn)行流動(dòng)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn):材料損失20000元,相關(guān)增值稅2600元。用本企業(yè)產(chǎn)品一批發(fā)放職工福利,市場(chǎng)價(jià)30000元,成本20000元。(視同銷售處理、、未經(jīng)計(jì)提職工福利費(fèi))用本企業(yè)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),成本200000元、市場(chǎng)價(jià)250000元。(視同銷售處理)企業(yè)用原材料一批對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資,該批原材料實(shí)際成本600000元,雙方確認(rèn)公允價(jià)值為750000元。月內(nèi)已交增值稅20000元。月末經(jīng)計(jì)算,應(yīng)交未交增值稅為18000
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎
其他債券投資的減值準(zhǔn)備為什么不影響賬面?
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
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老師,原材料投資是視同銷售了嗎
對(duì)的,是視同銷售了哦
老師,那如果我把原材料加工好的設(shè)備算作我公司固定資產(chǎn)投入,可以嗎
可以,這個(gè)也是?算作銷售的