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老師好! 9月份的原材料有暫估入賬,那10月份要做一筆紅字沖銷的分錄,可是10月份的在庫存里怎么做這筆沖賬的采用賬?。?/h1>

2020-11-16 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 08:02

您好,若原材料暫估金額與發(fā)票金額相同,即使原材料轉(zhuǎn)庫存也不影響。

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快賬用戶4072 追問 2020-11-16 08:06

不相同的。

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齊紅老師 解答 2020-11-16 08:09

您好,那就影響庫存商品的金額。即將10月的庫存商品視同9月按發(fā)票金額入賬計(jì)算的庫存商品金額。

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快賬用戶4072 追問 2020-11-16 08:13

老師,我們是商貿(mào)企業(yè),您說的我不太明白?,F(xiàn)在我們是想要做10月份的成本,所以要做采購,銷售的訂單,好計(jì)算出這個(gè)月的成本。但上個(gè)月有暫估入賬。這個(gè)在庫存不知道怎么做才好

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齊紅老師 解答 2020-11-16 08:19

您好,您9月原材料暫估金額不準(zhǔn)確,收到發(fā)票按暫估金額調(diào)整。若9月采購原材料已經(jīng)轉(zhuǎn)庫存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那相應(yīng)發(fā)票金額與暫估金額的差額也對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)庫存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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您好,若原材料暫估金額與發(fā)票金額相同,即使原材料轉(zhuǎn)庫存也不影響。
2020-11-16
你這里退貨后,和紅沖暫估最后的結(jié)果一致的。
2020-11-16
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-18
您好 是在10月份的時(shí)候做做一筆紅沖暫估就可以
2019-10-29
一、6月份發(fā)票回來了,就是需要沖銷5月份的暫估,按發(fā)票的金額重新入賬。如果是發(fā)票的金額就是10萬元,那到?jīng)_銷更正后,對(duì)6月的成本沒有影響。
2021-08-24
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