出現(xiàn)這種情況主要有以下原因: 一、9 月份沖回暫估處理不當(dāng) 在 9 月份沖回 8 月份暫估材料時,如果沒有正確區(qū)分暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務(wù)處理,可能導(dǎo)致錯誤地將實際采購的材料也進行了沖回操作,或者在沖回暫估后沒有及時進行正確的采購入庫記賬,使得 9 月份材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)。當(dāng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時,進一步加劇了材料的負(fù)數(shù)情況。 二、10 月份入庫處理問題 數(shù)據(jù)錄入錯誤:在 10 月份進行材料入庫時,可能由于人為錯誤,如錯誤地輸入了負(fù)數(shù)數(shù)量或金額,導(dǎo)致出現(xiàn)數(shù)量和單價為負(fù)數(shù)的異常情況。 系統(tǒng)問題:如果使用財務(wù)軟件進行記賬,可能存在軟件故障或數(shù)據(jù)傳輸錯誤,導(dǎo)致入庫數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。 三、解決方法 仔細(xì)檢查 9 月份的賬務(wù)處理,確認(rèn)暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務(wù)是否正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)及時進行調(diào)整,確保材料庫存的準(zhǔn)確性。 對于 10 月份的入庫數(shù)據(jù),仔細(xì)核對每一筆入庫單的數(shù)量和金額,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如果是人為輸入錯誤,應(yīng)及時更正。 如果懷疑是財務(wù)軟件問題,可以嘗試重新啟動軟件或聯(lián)系軟件供應(yīng)商進行技術(shù)支持,以排除軟件故障。
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負(fù)數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應(yīng)商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已驗收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹鋼暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認(rèn)采購成本并確認(rèn)應(yīng)付賬款。這個怎么寫會計分錄?
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應(yīng)商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已基收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹白暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認(rèn)采購成本并確議應(yīng)付賬款。這個會計分錄怎么寫?
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?