跟其他員工一樣,平常怎么做賬,現(xiàn)在還怎么做賬
老師你好,我們公司替老板的一個(gè)朋友代繳社保,每個(gè)月這朋友會(huì)把社保費(fèi)打在公司公戶上,但是上個(gè)會(huì)計(jì)在時(shí)算錯(cuò)了錢數(shù)(上月少給49.03元,我們公司并且給他交了社保),現(xiàn)在又給這朋友要了這錢,他補(bǔ)給的這49.03我怎么做憑證?
老板朋友在公司公戶基本戶每月給他朋友發(fā)工資,但不是公司員工,不交社保,這怎么處理好?怎么做賬?
老板的一部分朋友在我們公司上社保,公戶每個(gè)月給他們發(fā)工資,然后他們?cè)俎D(zhuǎn)到老板私戶,現(xiàn)在老板打算用對(duì)公賬戶發(fā)獎(jiǎng)金,但是只有內(nèi)部員工有獎(jiǎng)金,那如果只給我們內(nèi)部員工發(fā)獎(jiǎng)金,不給掛社保那些人發(fā)獎(jiǎng)金,是不不太好啊
您好,我朋友公司的員工在我公司申報(bào)工資繳納社保,每月朋友打款到公司對(duì)公,比如工資社保什么的每月10000,朋友打款10000到我對(duì)公,然后我需要開專票給朋友公司,請(qǐng)問這個(gè)怎么開具???
您好,我朋友公司的員工在我公司申報(bào)工資繳納社保,每月朋友打款到公司對(duì)公,比如工資社保什么的每月10000,朋友打款10000到我對(duì)公,然后我需要開專票給朋友公司,請(qǐng)問這個(gè)怎么開具啊?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
現(xiàn)在社保不是歸稅務(wù)局管嗎?這種情況稅務(wù)局會(huì)查嗎
現(xiàn)在社保歸稅務(wù)局管,您可以把他做成臨時(shí)工 工資不就好了。謝謝
臨時(shí)工工資怎么做
跟正式員工 工資一樣,就是把表頭換一下,換成臨時(shí)員工工資
報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候臨時(shí)工也要申報(bào)上嗎
您好,一樣申報(bào),謝謝
臨時(shí)工工資也能入賬管理費(fèi)用嗎
您好,是的,入管理費(fèi)用,謝謝
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
假如覺得可以的話,請(qǐng)給好評(píng),謝謝同學(xué)
好的,謝謝老師
不客氣的,同學(xué)。有些東西可以靈活運(yùn)用的,謝謝