你好,給你寫個(gè)分錄就明白了 借:銀行存款 ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出 ? 貸:在建工程?
老師,固定資產(chǎn)殘料為什么對(duì)固定資產(chǎn)入賬價(jià)值沒(méi)有影響? 如:固定資產(chǎn)更新改造 借:銀行存款/原材料/營(yíng)業(yè)外支出 貸:在建工程 然后更新改造結(jié)束后:借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這里 殘料入庫(kù)減少了在建工程金額,在建工程最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的不就減少了嗎? 所以為什么說(shuō)殘料是否入庫(kù)對(duì)固定資產(chǎn)沒(méi)有影響?不明白
固定資產(chǎn)更新改造過(guò)程中換下來(lái)的部件,分錄怎么做?貸方是在建工程,借方???
老師您好,處置固定資產(chǎn)時(shí)收回的殘值收入是 借銀行 貸固清 如果是固定資產(chǎn)更新改造,替換部分零件的殘值收入不也應(yīng)該是沖在建工程嗎,謝謝
固定資產(chǎn)改良過(guò)程中,換掉舊部件,裝上新部件,這個(gè)分錄是咋做的
企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行更新改造時(shí),應(yīng)當(dāng)將該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程,并將被替換部件的賬面價(jià)從固定資產(chǎn)原賬面價(jià)值中扣除。對(duì)還是錯(cuò)
幫我比較下,用小規(guī)模公司開(kāi)3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開(kāi)13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
這個(gè)是拿出來(lái)賣了的情況,如果沒(méi)賣呢,只是暫時(shí)先拿下來(lái)
沒(méi)有賣的話,不用做分錄,或者轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,或者轉(zhuǎn)低值易耗品
好的,謝謝
不客氣,祝你周末愉快