同學(xué),你好 需要有發(fā)票才可以做賬的
如果法人把錢打到自己卡上去買材料,一些公司的物品,有些東西不開發(fā)票,這些沒開票化掉的錢怎么做賬
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經(jīng)入帳報銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當(dāng)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務(wù)費發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理?領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師,您好我想請問一下公司的京東自營店,每個月都開票給京東是沒有扣掉物流的,但是京東打錢到賬上是扣掉京東物流的錢,但是京東打款到公司是北京京東,它給我們開物流票是西安京東物流,這個該怎么做賬?怎么做平這個賬?
老板自己拿錢出來辦了張超市購物卡給食堂買菜用的 當(dāng)時就把發(fā)票開出來了, 公司還是屬于籌建期間還沒收入, 后面食堂把每天購買的東西的小票給我 這些要怎么入賬呢
公戶收到8800.產(chǎn)品價格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會計分錄
老師 我想問一下 我們節(jié)費是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問一個所得稅的問題,如果匯算時,有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月
老師,公司的銷項發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請問老師,公司基本戶想注銷,換個別的銀行可以了嗎,會有什么問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說明我們欠對方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對方的貨款,是嗎?
老師請教一下,買過來的公司之前的老法人實繳是50萬,現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費專票,請問能差額交稅嗎?
老師 公司買的飲用水 記 管理費用—辦公費 行嗎?
那要是沒有發(fā)票,就算法人的借款了嗎
同學(xué),你好 嗯,可以算法人借款
如果不算借款怎么做?
同學(xué),你好 就是算法人報銷,讓法人拿發(fā)票進(jìn)來
如果沒有這么多發(fā)票呢?
同學(xué),你好 算借款,之后讓法人還錢
如果他一直也沒還錢,超過一年是不是按拿分紅交稅的?稅金是怎么算的
同學(xué),你好 對的,按分紅,20%