同學(xué)你好 需要看給你核定的征收方式是查賬征收還是核定征收 如果是小規(guī)模的話,一般季度申報主稅()增值稅,增值稅附加,所得稅
現(xiàn)在我在一個化妝品批發(fā)銷售的公司做會計,是個體小規(guī)模,沒有成本票也沒有銷售發(fā)票,營業(yè)一年了但稅務(wù)登記這個月才登記的下個月要報稅了,以前沒有做過賬,只有流水,現(xiàn)在要怎么建賬呢,一個月的銷售收入在20萬左右!
老師,注冊成立的個體戶,領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照,但是沒有做稅務(wù)登記,是等稅務(wù)登記后的次月開始報稅交稅嗎?還是說沒有稅務(wù)登記,只要領(lǐng)證了,也要報稅繳稅?另外還有個問題,如果個體稅務(wù)登記后是核定征收,那么就是不管有沒有盈利,有沒有進出項,核定的個稅也是每個月必須申報交納嗎?
請問在稅務(wù)局登記了的個體工商戶每個月需要在網(wǎng)上申報嗎?如果一個月開出了400萬的發(fā)票,但是又沒有成本票,怎么樣才能不交個稅?
老師,請問一下個體戶沒有開票,什么費用發(fā)票也沒有。就是除了老板的工資每個月申報4000 9月成交開票申報的。那么這個4000*4=16000 需要填寫成本費用這里嘛?還是不需要填寫吖?好像個體戶老板的工資不允許扣除,只有員工才能扣除的是嘛
純外貿(mào)出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,上個月開的外銷免稅發(fā)票開成了13%這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了 產(chǎn)生了1萬多的稅額 請問這個月申報要怎么辦,如果交稅了下個月還能退嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
開了400萬元的發(fā)票,小規(guī)模納稅人的話,增值稅無法避免,肯定要交 所得稅看核定的金額交
是小規(guī)模,且是查賬征收方式,我們的賬是給代帳公司做的,我們開了400萬的發(fā)票,會計卻沒有問我們要成本票,增值稅是交了,但個稅只交了百分之一點幾,不知道他們的做法有什么依據(jù)?
增值稅是1%,今年的話,
去年也是這樣的,不交個稅和企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅不企業(yè)所得稅不用交個人所企業(yè)所得稅不用交個人所得稅,需要看你最后的利益最后的利潤