你好,正常情況下是次月15日之前需要申報(bào)繳納。
老師 我們采購(gòu)合同的印花稅就是申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?我們9月份采購(gòu)合同都沒申報(bào) 發(fā)票沒到 這個(gè)要怎么處理呀
我給其他公司開發(fā)票,收到貨款 這個(gè)在申辦印花稅的時(shí)候是選購(gòu)銷合同嗎? 還有就是我給別人付款收到發(fā)票這個(gè)可以選技術(shù)合同嗎
我這邊收到采購(gòu)的發(fā)票他的這個(gè)印花稅我最遲可以什么時(shí)候申報(bào)?
老師,稅費(fèi)種綜合申報(bào),這個(gè)月我們采集了印花稅,就在 綜合申報(bào) 里采集的,發(fā)送的時(shí)候?yàn)槭裁达@示是0呢?
老師。我申報(bào)印花稅。我們是小微粒企業(yè)。印花稅可以減半。我采集稅源的時(shí)候。為什么沒有減半呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這個(gè)不用管認(rèn)證不認(rèn)證吧?
你好,是的,印花稅申報(bào)與有沒有認(rèn)證沒有關(guān)系的。
就是我賬面上做多少應(yīng)收應(yīng)付 然后把本期兩個(gè)科目加在一起的金額申報(bào)印花稅嗎?
你好,不一定是根據(jù)賬上的應(yīng)收,應(yīng)付申報(bào) 而是根據(jù)相關(guān)應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)?