你好,不會(huì)補(bǔ)交增值稅的,但是利潤(rùn)表如果為正,就要繳納所得稅了

老師,我們17年收款5萬(wàn),為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬(wàn)多,利潤(rùn)四萬(wàn)多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師,公司要平帳注銷了,是享受所得稅減免的,有其他應(yīng)付款3萬(wàn)多,如果調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)補(bǔ)繳增值稅呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
公司注銷,在調(diào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)還有其他應(yīng)付款沒(méi)法支付,如果調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)年還要繳納所得稅,5年前也就是開業(yè)第一年虧損已經(jīng)過(guò)了彌補(bǔ)年限,不知如何調(diào)整,請(qǐng)老師指導(dǎo)下,謝謝
老師,公司注銷,其他應(yīng)付款欠法人的錢轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這要不要交增值稅 啥的呢 。還是直接計(jì)算要不要交企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,每月計(jì)提了增值稅,到季度申報(bào)時(shí)候是免稅,賬務(wù)上如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
你好,公司的公章找不到了,去哪里刻章呢
公司公戶每季度有利息,要交增值稅嗎 公司買保本理財(cái),收益交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),如果是有開專票的話,也是俺季度來(lái)交增值稅是嗎
辦稅員可以和法人是同一個(gè)人嗎
老師,委托加工物資余額在貸方,那編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)存貨科目是應(yīng)該加委托加工物資還是?委托加工物資
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工程維修,大類是建筑服務(wù),能開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?如果必須開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎么開票才合理一些?
您好老師,月工資30000,年工資360000,怎么算個(gè)稅啊
二手車個(gè)體開普通發(fā)票時(shí)可以反向開票嗎?就是買進(jìn)的時(shí)候個(gè)人開不了發(fā)票,公司成本發(fā)票要怎么操作?
2021的開的一張專票10萬(wàn)元?,F(xiàn)在合同終止結(jié)算金額只有7萬(wàn)元。前兩年公司變更成了小規(guī)模,我現(xiàn)在是紅沖這張發(fā)票再重新開一張7萬(wàn)的普票嗎?

